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按道理,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)沒錯(cuò)吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對(duì)得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過(guò)匯總,就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會(huì)不會(huì)是這方面的原因

2020-08-27 11:28
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 12:32

你好,合并的時(shí)候有直接涉及未分配利潤(rùn)的業(yè)務(wù)嗎?有的話會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系。

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你好,合并的時(shí)候有直接涉及未分配利潤(rùn)的業(yè)務(wù)嗎?有的話會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系。
2020-08-27
您好 6月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)應(yīng)該是 589215.91-703773.35=-114557.44 請(qǐng)問有沒有調(diào)整以前年度損益?
2023-12-04
你好,先保證月度平衡,以前年度損益轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),然后你要調(diào)減未分配利潤(rùn)的報(bào)表期初金額。
2021-01-09
同學(xué)你好,根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(制度)的有關(guān)規(guī)定,“以前年度損益調(diào)整”科目發(fā)生額,不轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,即不屬于當(dāng)年損益,不編制計(jì)入利潤(rùn)表,而是直接轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”科目,作為期初未分配利潤(rùn)的調(diào)整。注意這里是調(diào)整期初余額不是變動(dòng)期末余額,一般反映在“所有者權(quán)益變動(dòng)表”中體現(xiàn)。
2022-04-02
你好,有很多種原因,只要做了利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整都會(huì)有影響的,或者是你們單位分紅都會(huì)影響。
2024-08-30
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