你好,合并的時(shí)候有直接涉及未分配利潤(rùn)的業(yè)務(wù)嗎?有的話會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系。
按道理,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=年初+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)沒錯(cuò)吧 現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)存在差額-765367.71 3月是對(duì)得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過(guò)匯總,就是把前面分公司的余額都結(jié)轉(zhuǎn)到總司一套賬 會(huì)不會(huì)是這方面的原因
老師你好,今年1月份公司虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn),但是當(dāng)月我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn),這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問該如何處理
老師上午好,請(qǐng)問21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都審核通過(guò)了,到了21年3月份利潤(rùn)表審核通過(guò)了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過(guò),提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)+利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來(lái)哪里不對(duì)了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
老師你好,我們公司的報(bào)表我有點(diǎn)沒看明白,1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表年未分配利潤(rùn)年初數(shù)是589215.91,期末是536670.24,利潤(rùn)表1-3月凈利潤(rùn)是-52545.67,這個(gè)我是看的懂的,就是4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)是-116071.03,年初是589215.91,利潤(rùn)表4-6月本年累計(jì)凈利潤(rùn)-703773.35,本月-651227.68,這期中4-6月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)我看不太明白,感覺這個(gè)數(shù)字好像不對(duì)
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對(duì)公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過(guò)專票),沒有進(jìn)行抵扣過(guò),我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得用不用計(jì)提?。咳绻?jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎