同學,你好 可以簡易按照3%開出去
一般納稅人銷售二手車,進項公司已抵扣。現(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,我們公司是一般納稅人,去年購進二手車,對方就開了二手機動車發(fā)票,沒有緊張,可以抵扣,那我們現(xiàn)在要賣掉這個車子,是按13個點開發(fā)票還是3個點呢
老師,現(xiàn)在要處置一輛二手車,當時買進來的時候取得的二手市場開具的銷售發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在要賣掉按多少稅率繳納增值稅
老師,現(xiàn)在要處置一輛二手車,當時買進來的時候取得的二手市場開具的銷售發(fā)票,不能抵扣,現(xiàn)在要賣掉按多少稅率繳納增值稅
老師,我們是一般納稅人,2016年購買了一輛二手車,取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有抵扣進項,現(xiàn)在銷售這輛車,增值稅稅率應該按照13%,還是按照3%減按2%繳納吶
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
但是老師,有些老師又讓我按13%申報,我也不確定到底按13%還是按3%簡易
同學,你好 你之前沒有抵扣,按照3%
有個老師是說,是因為我開進來了二手銷售統(tǒng)一的發(fā)票,沒有找人家要專票,所以是我自身的原因,讓我13%交稅
同學,你好 我賬上沒有13%的抵扣,所以我就可以享受簡易3% 的稅率
好的,謝謝老師了,我都蒙圈了,所以問了老師后我就確定怎么報稅了
同學,你好 不客氣,祝工作順利