你好,同學(xué) 核銷(xiāo)處理 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款
你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司之前給員工準(zhǔn)備發(fā)9244的工資的,我當(dāng)時(shí)做了計(jì)提,貸方做的是其他應(yīng)付款個(gè)人,但是實(shí)際扣了100,實(shí)際就發(fā)放了9144,這個(gè)100我應(yīng)該怎么做分錄給沖掉呢
老師有一筆房租之前貸方寫(xiě)的是其他應(yīng)付款備用金 現(xiàn)在這邊的貸方其實(shí)是走公帳的,現(xiàn)在我需要把之前的沖銷(xiāo)掉,然后重新做一筆貸方對(duì)應(yīng)公賬的分錄,沖銷(xiāo)分錄怎么做?之前是借管理費(fèi)用,房租,貸方,其他應(yīng)付款,備用金,
老師,下午好,應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),怎么沖銷(xiāo)掉呢?這是之前遺留的問(wèn)題實(shí)際是賬款清完了的,我要怎么沖平呢?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)一下 就是以前應(yīng)付賬款忘記回沖了怎么辦,實(shí)際這些款項(xiàng)都清掉了,然后就一直掛在應(yīng)付賬款科目上,需要怎么弄才好啊老師
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫(xiě)分錄,5000是對(duì)公支付
老師,單位員工體檢費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄
老師,我們公司是制造企業(yè),有些加工就找個(gè)人做的,但是又沒(méi)有發(fā)票,對(duì)公支付了勞務(wù)費(fèi),這應(yīng)該怎么處理,怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師,這種紙質(zhì)發(fā)票還可以用于報(bào)銷(xiāo)嗎?
摘要:支付貨款專(zhuān)票已收到 總賬科目 借:庫(kù)存商品-加工費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 這張記賬憑證總賬科目可以寫(xiě)庫(kù)存商品嗎?
總機(jī)構(gòu)對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的投資款是確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)回單卡可以預(yù)約現(xiàn)金支票嗎?
2024年12月把銀行存款計(jì)入了存款現(xiàn)金,這個(gè)現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)啊
老師,生產(chǎn)制造業(yè)里邊的制造費(fèi)用實(shí)際操作中一般是如何分?jǐn)偟?,按什么分?jǐn)偟难剑?/p>
老師。賬齡怎么劃分的?
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快
那么應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)呢
借應(yīng)收賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入