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老師,下午好,應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù),怎么沖銷掉呢?這是之前遺留的問題實(shí)際是賬款清完了的,我要怎么沖平呢?

2024-04-23 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-23 16:25

你好,同學(xué) 核銷處理 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶6611 追問 2024-04-23 16:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-23 16:26

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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快賬用戶6611 追問 2024-04-23 16:30

那么應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2024-04-23 16:32

借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入

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你好,同學(xué) 核銷處理 借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款
2024-04-23
之前是什么支付的現(xiàn)金,還是銀行存款。
2019-12-09
你好,這個(gè)的話只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-12-09
其他的科目余額正確嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
2024-08-28
你好,現(xiàn)在還需要給對方開發(fā)票嗎?如果已經(jīng)提供了貨物或者是服務(wù),你正常確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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