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老師,修網(wǎng)線付給人家1030塊錢,我是一般納稅人,對方開了普票30元,我的會計分錄跟金額怎么做

2024-04-23 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-23 15:54

你好,剩下的1000不開發(fā)票嗎?借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款1030。

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快賬用戶4154 追問 2024-04-23 15:56

是普票,1000元+30元稅費(fèi)=1030

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快賬用戶4154 追問 2024-04-23 15:56

一般納稅人收到普票那就是跟小規(guī)模這樣入賬對吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 15:57

對的,加稅合計做賬。

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快賬用戶4154 追問 2024-04-23 16:02

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-23 16:03

不用客氣,工作愉快。

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你好,剩下的1000不開發(fā)票嗎?借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款1030。
2024-04-23
您好,這個多開的計入到其他應(yīng)付款-法人
2024-11-16
差額做營業(yè)外收入的
2021-07-30
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-09-22
借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2022-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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