你好,一般納稅人,進的切削油付了1萬元錢,對方給開票了 借:原材料,貸:銀行存款等科目
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個月開給對方公司一張專票是42萬,但對方只給我們公司付了40萬,這個怎么做分錄呢?國稅申報的時候怎么申報呢?
老師,晚上好,我們是加工軸承的一般納稅人,比方進的切削油付了1萬元錢,對方給開票了,這個怎么做分錄
老師,我們購買了一臺電車,付款12萬元,對方給我們開發(fā)票普票13萬,即多來了1萬元,怎么辦?這個錢不退了,發(fā)票是上月的
你好老師,幫對方代發(fā)工資分錄怎么做,具體情況如下,我公司跟對方簽了一個物流裝卸合同,對方給我付款我開裝卸費發(fā)票給對方,但是有這樣一個情況,我們開的裝卸費1萬元,對方會付5萬元過來,剩余的4萬是幫他們代發(fā)裝卸工工資。這個分錄怎么做,合法嗎。
老師好,我們是小規(guī)模 對方是一般納稅人,他們付我們預付款,我們開3個點的專票給對方。怎么做分錄?
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據也加上成了本期數(shù)據,這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,切削油是輔助加工用的潤滑油,就借生產成本,貸銀行,行嗎?
你好,應當計入原材料,領用的時候才計入生產成本核算的?
謝謝老師辛苦啦!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師,您好,我們這個月只有進項,沒有銷賬,增值稅報表時,零申報就行嗎,進項先不用管,等下月開銷賬時在抵扣,是這樣嗎,老師?
你好,如果你進項發(fā)票沒有認證,是這樣處理的?