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我們是一般納稅人,對公付款付了一筆費用20000元,對方開具了專用發(fā)票,發(fā)票的金額25000元,分錄要怎么做呢,應該是對方多開了

2024-09-23 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-23 10:56

你好!這個最好問一下,能不能開紅字沖減

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快賬用戶7059 追問 2024-09-23 10:57

對方沒有開,就這個發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2024-09-23 10:57

你好,我是說這個開錯了能不能去重開?

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快賬用戶7059 追問 2024-09-23 10:58

不能重開哦

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齊紅老師 解答 2024-09-23 10:59

你好,那你按照發(fā)票來入賬,差額計入到應付賬款。

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你好!這個最好問一下,能不能開紅字沖減
2024-09-23
借庫存商品 進項 貸銀行存款 營業(yè)外收入 還有一種借庫存商品 進項 貸銀行存款 應付帳款 借應付帳款 貸庫存商品 進項轉出
2023-10-09
這500元差額應作為折扣處理,計入財務折扣或沖減成本,不影響稅額計算。具體操作時,記賬分錄為借記存貨/原材料,貸記應付賬款和財務折扣。
2024-09-24
借應付賬款,借銷售費用負數 借銷售費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。
2023-04-12
?你好? ? 你們這個計入營業(yè)外支出?
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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