借應付賬款,借銷售費用負數(shù) 借銷售費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸應付賬款。
我是勞務派遣公司 上個月是先開了票 然后管理費是這個月轉(zhuǎn)過來的 上個月我做賬是 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸稅金及附加 然后這個月對方轉(zhuǎn)來了管理費 我應該怎么做賬 這筆管理費我上個月已經(jīng)做成收入了
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務收入 17699.12 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
我們公司用的一個平臺,一年年費是7999,然后23年要漲價,公司就在12月提前續(xù)費了,正常應該到23年3月續(xù)費的,我在22年12月的分錄是 借預付,貸銀存。然后1月發(fā)票回來了,有進項稅,正常我應該借銷售費用;進項,貸預付的,但是這部分年費還沒到使用的時候,我應該怎么做分錄呀
我上個月還沒取得費用票,就做了一筆借:銷售費用—服務費2000,貸: 應付賬款—X X公司20000。然后這個月對方公司給我開出了20000的費用票,是開的專用發(fā)票20000,稅率是1%,那我這個月應該怎么做分錄呢
支付了一筆費用,借服務費,貸銀行存款,后面第二個月收到了專票,借應交增值稅-進項稅,貸銷售費用(紅字),但是現(xiàn)在本公司沒有開發(fā)票,沒有銷項稅的產(chǎn)生,那這個進項稅就一直這樣掛著嗎?還是需要做其他分錄?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
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那我當時計提的時候因為當時沒有發(fā)票,我的憑證后面就什么也不用附是嗎
是的是的,是這么做。
老師,我去年取得了很多進項發(fā)票,都認證了,當時計入到了 “應交稅費-應交增值稅(進項稅)”,然后今年有的月份開票,有的月份不開票,比如我這個月開了一張發(fā)票,產(chǎn)生了2000的銷項稅,我正常做了收入憑證。那我這一筆收入憑證對應的銷項稅是不是也要進行結(jié)轉(zhuǎn)呢?是不是應該做一筆分錄:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)2000,貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 呢?
你好,可以 把進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
但是我的進項稅是大于銷項稅的,也就是我們不用交稅,我銷項稅正常結(jié)轉(zhuǎn),就是結(jié)轉(zhuǎn)2000,那進項稅應該結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?我去年進項稅的余額還有10000呢?
好,進項結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方用余額表示留底就可以了,你的進項是多少,結(jié)轉(zhuǎn)多少。
也就是說我去年的進項有多少留底,我就要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是按照銷項稅去結(jié)轉(zhuǎn),比如本月銷項稅有2000,那我進項也就先結(jié)轉(zhuǎn)2000
對的,是的,是這么理解的。
老師,請問個稅手續(xù)費返還怎么做分錄呢
借銀行 貸其他業(yè)務收入或者其他收益, 應交稅費,應交增值稅。
為什么還要交增值稅呢
我2月份是做的,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,這樣做不行嗎
個人所得稅法》第十一條規(guī)定:對扣繳義務人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費。 稅務處理 1、增值稅 根據(jù)財稅(2016)36號文件、代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還應按照“商務輔助服務——經(jīng)紀代理服務”繳納增值稅。一般納稅人按6%,小規(guī)模納稅人按3%
老師,那我2月份收到個稅返還了沒有報增值稅,當時就計入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在應該怎么處理呢?如果公司收的這筆個稅手續(xù)費返還公司給了辦稅員了,是不是也就不用報增值稅了呀?
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的,三月份能修改嗎?
我們公司是一般人,如果公司把這部分錢獎勵給辦稅員需不需要交稅呢
獎勵給辦稅人,不需要交個稅,但是增值稅需要正常交。
老師,那我現(xiàn)在更正一下,我公司是適用小企業(yè)會計準則,那我這部分收入是計入“其他收益’呢 還是計入到”營業(yè)外收入“ 呢
營業(yè)外收入做到這個里面。