您好!是什么時候的業(yè)務(wù)?
10月份記了一筆招待費用,但是做賬時記入了管理費用,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
老師您好,我在2022年的時候在沖減費用的時候,直接用了管理費用的貸方,但是財務(wù)軟件默認管理費用只能發(fā)生在借方,導致我的本年利潤和實際發(fā)生了偏差,我在做匯算清繳的時候可以怎么調(diào)整呢
你好,我去有一筆費用做多了,沖費用的時候,管理費用記貸方了,現(xiàn)在怎么調(diào)整
我想問一下去年有筆福利費,正常分錄是借:管理費用 福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,但是去年做賬的時候忘記了,直接漏了第一步,沒有通過管理費用,現(xiàn)在這個分錄要怎么調(diào)整???
去年做的借管理費用,貸累計攤銷,今年我用來紅沖了然后又訂正:借管理費用,貸長期待攤費用,現(xiàn)在用以前年度調(diào)整,我該怎么做?
如果應(yīng)聘公司老板問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么回答
8月份公司付了3000元買手機給客服部和采購部當工作手機用,8月份票沒有回來,票在9月份開的“專票”回來,請問我在8月份和9月份會計分錄怎么寫?
殘疾保障金申報的年平均職工人數(shù)怎么算呢
截至2025年2月,首華物業(yè)供暖三處合同負債金額57,183,423.11元,其中:預收物業(yè)服務(wù)費34,313,182.98元,預收熱源費22,479,859.53元,預收停車費390,380.60元,上述各項預收費用中包括2024年度,未及時結(jié)轉(zhuǎn)收入。老師,這個被審計單位怎么整改?做什么分錄?
學堂有教現(xiàn)金流量表如何編制嗎?
老師您好,老板要付貨款,對方是私戶,不接受公戶轉(zhuǎn)錢,老板可以私戶付貨款嘛?要開票
"根據(jù)上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所2024年9月30日出具的報告號上會京報字(2024)第0364號的《北京首華物業(yè)管理有限公司供暖三處應(yīng)收應(yīng)付款項審核報告》顯示,截止2022年12月31日應(yīng)付款3,781,949.92元,其中:已簽訂合同金額3,721,549.92元,未簽訂合同金額60,400.00元。 根據(jù)應(yīng)付未付臺賬匯總表顯示,截止2025年2月,應(yīng)付未付金額9,487,084.57元,其中:已簽訂合同金額7,320,848.27元,未簽訂合同金額2,166,236.30元。"老師這個歷史遺留問題被審計單位怎么整改?
請問老師 增資擴股跟股權(quán)轉(zhuǎn)讓哪個比較適合小型公司?
老師 公司在上海 深圳有倉庫 購進的東西入到了深圳的倉庫 收到的倉儲發(fā)票可以正常入賬嗎
小規(guī)模公司,即開了專票,又開了普票,怎么填報增值稅申報表,沒有超30萬
去年的業(yè)務(wù)
你好!其實貸方也是可以的。只要你軟件能采集到數(shù)據(jù)
就是軟件不行呀,現(xiàn)在去年的報表不對
你好!這樣的,你最好是反結(jié)賬過去修改