 
                            您好!是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    10月份記了一筆招待費(fèi)用,但是做賬時(shí)記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
老師您好,我在2022年的時(shí)候在沖減費(fèi)用的時(shí)候,直接用了管理費(fèi)用的貸方,但是財(cái)務(wù)軟件默認(rèn)管理費(fèi)用只能發(fā)生在借方,導(dǎo)致我的本年利潤(rùn)和實(shí)際發(fā)生了偏差,我在做匯算清繳的時(shí)候可以怎么調(diào)整呢
你好,我去有一筆費(fèi)用做多了,沖費(fèi)用的時(shí)候,管理費(fèi)用記貸方了,現(xiàn)在怎么調(diào)整
我想問(wèn)一下去年有筆福利費(fèi),正常分錄是借:管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,但是去年做賬的時(shí)候忘記了,直接漏了第一步,沒(méi)有通過(guò)管理費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)分錄要怎么調(diào)整啊?
去年做的借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷(xiāo),今年我用來(lái)紅沖了然后又訂正:借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在用以前年度調(diào)整,我該怎么做?
 
                老師,個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶(hù)未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下


去年的業(yè)務(wù)
你好!其實(shí)貸方也是可以的。只要你軟件能采集到數(shù)據(jù)
就是軟件不行呀,現(xiàn)在去年的報(bào)表不對(duì)
你好!這樣的,你最好是反結(jié)賬過(guò)去修改