把你之前做的刪除,然后借累計(jì)攤銷貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
老師好,去年做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,,貸:應(yīng)付賬款,今年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,要怎么修正呢
賬上掛了13萬(wàn)多的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,也不知道之前什么情況,前2年多沒(méi)有攤銷,我現(xiàn)在本月可以一次攤銷完做到管理費(fèi)用嗎?,就做借:管理費(fèi)用13萬(wàn)多,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用13萬(wàn)多
去年年底暫估了130萬(wàn)的裝修費(fèi),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開(kāi)始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來(lái)了300萬(wàn)的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬(wàn),1月來(lái)的票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬(wàn),貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬(wàn)。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對(duì)嗎
2022年管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方正數(shù),正常應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊2023年紅沖分錄是管理費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做了藍(lán)字的借以前年度調(diào)整損益93200.66貸累計(jì)折舊93200.66,利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)93200.66貸以前年度調(diào)整損益93200.66我不知道匯算清繳針對(duì)2022年個(gè)22年匯算清繳怎么調(diào)整,
去年做的借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷,今年我用來(lái)紅沖了然后又訂正:借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在用以前年度調(diào)整,我該怎么做?
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒(méi)辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開(kāi)專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
把紅沖的和訂正的刪除是嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。
幾個(gè)月前了,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),和幾個(gè)月的報(bào)表還不是得重新做過(guò)?
你好,那你就在這個(gè)月紅沖,把上面兩個(gè)紅沖,然后再做我上面的。
我之前紅沖的是負(fù)數(shù),那么這次怎么紅沖了?
你好,在做相反的不就可以了