你好,正確的應(yīng)該是貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
老師好,2019年做錯(cuò)了一筆賬,要在在2021年更正,借方應(yīng)該做管理費(fèi)用和預(yù)付賬款,當(dāng)時(shí)都做成了管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該涉及管理費(fèi)用的應(yīng)該怎么做分錄呢
老師好,去年做了一筆分錄,借:管理費(fèi)用和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,,貸:應(yīng)付賬款,今年發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,要怎么修正呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下分6年支付裝修款,在第2年的時(shí)候公司準(zhǔn)備注銷了,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期應(yīng)付款怎么一次性進(jìn)行攤銷? 第一年已入賬分錄 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款12w 貸:銀行存款12w 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用48w 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款48w 借:管理費(fèi)用6w 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用6w
去年做的借管理費(fèi)用,貸累計(jì)攤銷,今年我用來(lái)紅沖了然后又訂正:借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在用以前年度調(diào)整,我該怎么做?
老師你好,24年的賬,貸方,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤錯(cuò)了,應(yīng)是其他應(yīng)付款,寫成,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了, 25年怎么更正老師
老師:請(qǐng)問(wèn),環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面?。?/p>
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬(wàn)的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來(lái),需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過(guò)了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
老師,是金額錯(cuò)掉了,
應(yīng)該是不計(jì)入管理費(fèi)用,
之前已經(jīng)攤銷過(guò)了,他又?jǐn)備N了,又計(jì)入管理費(fèi)用幾年了
應(yīng)該做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。