你好,同學 公戶轉(zhuǎn),你們收到做賬 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
一筆應(yīng)收賬款1000元已經(jīng)確認收入。兩個月后客人發(fā)現(xiàn)算錯了,多收他60,現(xiàn)在要退給他。這60元的退款怎么處理呢?是公戶轉(zhuǎn)賬退回的
老師,1月份我司賣給客戶一批草莓,草莓900元、周轉(zhuǎn)筐押金100元,共計1000元,收現(xiàn)金1000元,銷售時分錄:借:現(xiàn)金1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000, 3月份客戶退周轉(zhuǎn)筐押金100元,倉管墊付款給客戶,寫報銷單報銷怎么做分錄?
老師,您好!請教一下公司現(xiàn)在收了客戶通過對公賬戶轉(zhuǎn)的一筆5萬的培訓(xùn)費,由于相關(guān)問題需要退回原公戶3萬元,這筆費用是去年10月份收的,現(xiàn)在要退三萬怎么處理呢?對方客戶無法退回原發(fā)票
1月份員工代收一筆錢1000元,現(xiàn)在客戶用公戶轉(zhuǎn),原來代收的要退回,怎么寫分錄?
公司有一筆代客戶加工產(chǎn)品的加工費,100元,其中有20元是客戶報給他公司的金額,由我們公司收到貨款后再轉(zhuǎn)回20元給客戶,貨款未收,這個分錄怎么寫?
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
老師,承受方需要交的稅有哪些
期限風險溢價為什么市場利率上升會導(dǎo)致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應(yīng)如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
退回代收貨款那筆分錄怎么寫
這個因為是員工收到的,員工收到你們有做賬嗎
借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款-員工
老師員工代收款這么做分錄對嗎?
借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款-員工 這個前期沒問題
現(xiàn)在反方向沖回這一筆分錄
老師,但是這樣寫銀行存款對不上呀
借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款-員工 這一筆反沖,不涉及銀行存款
我的意思是,之前代收款,我其實是分來寫了兩筆分錄, 借:應(yīng)收賬款1000 貸:其他應(yīng)收款-員工1000 借:其他應(yīng)收款-員工1000 貸:銀行存款1000
這個時候,你們實際沒支付,也沒收到,寫的銀行存款,余額能對上嗎
收到了,員工收到后,把錢轉(zhuǎn)到了公戶上,涉及到銀行存款,現(xiàn)在客戶要求重新用公對公轉(zhuǎn)賬,我們把錢退回給員工,讓員工給客戶了
這樣的話,你們收到 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 打回去 借預(yù)收賬款 貸銀行存款 就沒問題
先開票,后收的錢,能用預(yù)收賬款科目嗎
員工代收打給公戶 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 退回給員工 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 客戶公對公轉(zhuǎn)賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
那就直接用應(yīng)收賬款科目