您好,就是原分錄錯的了,當時記賬有沒有發(fā)票或評估報告,把原分錄沖回,這么大的資本公積一下沒有了,稅務(wù)會問的,我們要把原來記錯的原因說明
老師您好,請問一下一般納稅人公司名下有一個無形資產(chǎn)~土地使用證,當時為了辦這個證花的費用有票的都計入無形資產(chǎn)了,有些沒發(fā)票的就沒做賬,這中級間也有一些隱形開支?,F(xiàn)在這個無形資產(chǎn)賬面價值是70萬,但是實際這個土地證的市場價值達到1000萬了。假如我們現(xiàn)在找了第三方評估機構(gòu)去評估成1000萬。這個賬務(wù)處理該怎么操作?
老師,我們合作社承包社員的土地,17年,現(xiàn)在還有4年了,當時會計記入借無形資產(chǎn)貸資本公積1280萬,這些年來一直都掛賬也沒攤銷,我現(xiàn)在想把資本公積清零,無形資產(chǎn)也沒有這些了,需要怎么處理
老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊,我們合作業(yè)社集體經(jīng)管,到時候給社員分錢。當時老會計就記入,借,消耗性生物資產(chǎn)貸資本公積,可是在2018年羊賠錢都賣了,消耗性資產(chǎn)也沖銷了,但是貸方的資本公積一直在賬面,我現(xiàn)在想把資本公積清零,我需要怎么調(diào)整呢?
老師,我們合作社在2010年承包社員土地17年,每年年末繳納當年承包費,補貼給我們一部分給社員一部分。老會計當時計入借無形資產(chǎn),貸資本公積?,F(xiàn)在賬面上還有無形資產(chǎn)1280萬,資本公積1280萬流轉(zhuǎn)土地還有4年就承包期結(jié)束。稅務(wù)讓我把賬面這兩個科目調(diào)整沒有,我需要怎么調(diào)整呢
老師我們合作社2010年得到縣里給我們合作社社員的羊,我們合作業(yè)社集體經(jīng)管,到時候給社員分錢。當時老會計就記入,借,消耗性生物資產(chǎn)貸資本公積,可是在2018年羊賠錢都賣了,只賣了40萬,消耗性資產(chǎn)也沖銷了,但是貸方的資本公積一直在賬面,我現(xiàn)在想把資本公積清零,我需要怎么調(diào)整呢? 小企業(yè)會計準則
老師,小規(guī)模公司季度開超了30萬,現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務(wù)報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費做賬是,借 勞務(wù)成本 進項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進項稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個人卡里,另一個公司不能轉(zhuǎn)
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務(wù)費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
老師,正常貸方應(yīng)該怎么寫呢
您好,承包土地,我們出的承包費 借:預(yù)付? 貸:銀行 借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-租賃費? 貸:預(yù)付
老師,我們承包合同簽17年不應(yīng)該先入無形嗎,每年分攤
您好,也可以的,跟上面預(yù)付沒有差別大,又不影響損益,都是資產(chǎn)科目
關(guān)鍵我們每年年初只預(yù)當年的。
您好,就是我們每年初付一年租金么 借:預(yù)付 12 貸:銀行12 分到每月 借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本-租賃費? 1? 貸:預(yù)付1
這樣和一起簽17年合同沒有關(guān)系吧
您好,是的,沒有關(guān)系的