對(duì),比如說(shuō)之前你已經(jīng)交了的話,那只是針對(duì)納稅調(diào)整的部分再交稅

按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤(rùn)總額來(lái)算,預(yù)繳納時(shí)需要利潤(rùn)總額調(diào)增調(diào)減嘛?還是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增調(diào)減呢?
老師,沒(méi)有收入是0,調(diào)增100,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎?還是不是????
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2022年的工資沒(méi)有發(fā)完,企業(yè)所得稅會(huì)算清繳的時(shí)候,是不是要納稅調(diào)增 等到2023年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候然,后再做納稅調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅里面 可彌補(bǔ)以前年度虧損額和利潤(rùn)表里面有差額 需要調(diào)整利潤(rùn)表? 因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了 這個(gè)月計(jì)算所得稅的時(shí)候是按照所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)來(lái)交的 會(huì)有稅快差異
利潤(rùn)做 -100萬(wàn),到時(shí)候匯算清繳納稅調(diào)增90萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票的,業(yè)務(wù)費(fèi)超的,福利費(fèi)超的),那我是不是就不需要交企業(yè)所得稅,是這么理解嗎
老師,代理產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)可以開(kāi)票嗎,開(kāi)票內(nèi)容是什么
老師,生產(chǎn)車(chē)間后續(xù)裝修的費(fèi)用記入那個(gè)科目
樸老師,剛才的問(wèn)題已經(jīng)達(dá)到上限,不能再繼續(xù)提問(wèn)了,我還想再問(wèn)一下,如果是我們公司跟對(duì)方合作,對(duì)方打進(jìn)10萬(wàn)的加工費(fèi),我們要按13個(gè)點(diǎn)交稅,那對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票我們是不是就虧了?(樸老師)
機(jī)械租賃什么時(shí)候什么情況下可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好老師,我們公司成立兩年,注冊(cè)資金100元交夠了,老板還要投資,再投資的款項(xiàng)怎么辦,是增資好還是計(jì)入資本公積好呢
老師,我們是勞務(wù)外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個(gè)稅系統(tǒng)算我們?nèi)ツ昶骄藬?shù)是200人,平均工資是2萬(wàn)多,這樣算下來(lái)我們要交殘保金8萬(wàn)多,但是這差不多是我們一年的利潤(rùn)啊,這要怎么辦啊,根本沒(méi)錢(qián)交
營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟了,補(bǔ)一個(gè)要不要登報(bào)
房地產(chǎn)公司鋼結(jié)構(gòu)搭建的臨時(shí)售樓部,用完后拆除了,2021年-2023年,有啥子減免房產(chǎn)稅的政策?
產(chǎn)銷(xiāo)比公式是什么?代表什么含義?
請(qǐng)問(wèn)老師,每月用財(cái)務(wù)—原材料結(jié)存金額與進(jìn)銷(xiāo)存原材料結(jié)存金額比對(duì),進(jìn)銷(xiāo)存原材料金額>財(cái)務(wù)原材料金額,就是材料已入庫(kù)未來(lái)票部分,這部分差異,財(cái)務(wù)上需要暫估入庫(kù)嗎?下個(gè)月就來(lái)發(fā)票了

