你好,沒錯的的就是這么理解的

年度利潤總額超過100萬不超過300萬按10%繳納怎么理解?比如一季度90萬利潤,就是計提90萬*5%的企業(yè)所得稅嗎?二季度累計160萬利潤,(160-100)*0.5*0.2是嗎?三季度累計240萬利潤,計提(240-100)*0.5*0.2,四季度320萬利潤,計提320*0.25,是這樣算嗎?
小規(guī)模企業(yè)盈利了130萬,2020年匯算清繳時虧損了39萬,但是稅務(wù)局不讓四季度申報企業(yè)所得稅時彌補虧損,讓到2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時彌補,現(xiàn)在如何處理?如果小微企業(yè)的企業(yè)所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅?
請問老師,我們前兩個季度的利潤沒有超過100萬,企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策,但是第三個季度利潤超過300萬,那之前已享受的企業(yè)所得稅是不是會取消,到匯算清繳的時候要把2021年整年的利潤重新核算,按25%的來交
收入100萬,工資計提了90萬,沒有其他的費用,實際發(fā)放了70萬的工資,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,是按30萬的利潤繳納,還是10萬的利潤繳納
所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增,是調(diào)表不調(diào)賬對嗎,那么去年賬務(wù)報表的利潤與匯算清繳的利潤有差異,這個怎么解決
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊
老師,工會經(jīng)費不能加計扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報表,應(yīng)該怎么改???
工會申報記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進去開票可以嗎
合并報表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進項忘了開出來,現(xiàn)在可以補開補退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時其他應(yīng)付款項的其他公司的款項轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不