你好 虧損100 就是-100 啊 然后納稅調(diào)增100 -100%2B100=0 哪里來的企業(yè)所得稅啊

小微企業(yè)是每個(gè)季度收入不超過100萬按5%征收企業(yè)所得稅所得稅,還是一年不超過100萬收入才可以按5%呢?如果每個(gè)季度將近100萬收入,那么一年就將近400多萬,那么最后所得稅匯算清繳時(shí)如果減去成本后需要交稅,那么按5%還是10%?還是25%呢?
老師,請問小規(guī)模公司企業(yè)所得稅不超過100萬可以按2.5%繳納,這 100萬是應(yīng)納稅所得額嗎?還是開票收入100萬啊?
老師 小微企業(yè) 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額不超過100萬2.5% 100-300萬 10% 企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)納稅所得額是指收入減成本減費(fèi)用的金額 對吧
老師,沒有收入是0,調(diào)增100,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候就是按0+100=100繳納企業(yè)所得稅嗎?還是不是????
老師年度匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增后繳納的企業(yè)所得稅還是按小薇企業(yè)的2.5%老繳納企業(yè)所得稅是嗎
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報(bào)表哪一塊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能加計(jì)扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么改?。?/p>
工會(huì)申報(bào)記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費(fèi)為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開票可以嗎
合并報(bào)表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個(gè)占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項(xiàng)忘了開出來,現(xiàn)在可以補(bǔ)開補(bǔ)退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款項(xiàng)的其他公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不


好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調(diào)增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的啊??151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的???
好像不是啊,未開具發(fā)票的金額有151萬需要調(diào)增,但是凈利潤為-35萬,這樣的話是需要上稅的?。??151-35=116萬,是需要繳納企業(yè)所得稅的啊?
未開具發(fā)票的金額有151萬需要調(diào)增? 您計(jì)提折舊了151萬?
我是按原價(jià)計(jì)提折舊的,原價(jià)273萬,已經(jīng)取得發(fā)票122萬,未取得發(fā)票151應(yīng)調(diào)增,所以,這樣的話,在籌建期間虧損狀態(tài),也要交企業(yè)所得稅了嗎?
在籌建期間虧損狀態(tài),不要交企業(yè)所得稅啊 您沒有利潤
那請問調(diào)增的數(shù)據(jù)填在哪里呢?
填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 稅前金額欄次不填寫數(shù)量
填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 稅前金額欄次不填寫數(shù)據(jù)
額,好的,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師,我還是沒明白,意思是需要調(diào)增,然后把原價(jià)提的折舊數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表里嗎?
是的 按賬上的金額填寫