 
                            你好,會計上可以沒有發(fā)票入賬,匯算清繳的時候就需要做納稅調增處理了?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好老師,請教一下,公司采購一些車間用的零星配件,幾十塊錢的,一百多塊錢的,沒有發(fā)票,只有收據(jù),可以入制造費用嗎
請教老師,企業(yè)購進幾十塊錢或一百多塊錢的物料,對方沒有發(fā)票,那這種少量的小額支付的沒有發(fā)票的怎么弄呢?
老師,網(wǎng)上買的辦公用品幾十塊錢,沒有發(fā)票,購買清單截圖可以作為報銷憑證么?
老師,工程部的來報銷,報銷的是購買的零星材料,沒有發(fā)票,都是幾十塊錢的收據(jù),這個可以允許稅前扣除嗎?
老師,幾十塊錢的物品采購,報銷沒有發(fā)票,可以嗎?可以怎么處理呢?
 
                您好老師,做中小企業(yè)商貿公司的賬務,商品品類規(guī)格特別多,我在做賬的時候要把庫存商品做輔助核算到每一種商品嗎?
請問 一般納稅人企業(yè),被要求 進項稅額轉出后,稅款3900元,我不交,滯納金也不管了,徹底放任不管了。企業(yè)也不經營了!對法人有什么限高的懲罰或是其它的,
以前年度公司買草料是免稅的,但開票寫成勞務,青貯飼料加工費,稅點顯示是0?,F(xiàn)在稅務局說要交稅?
殘保金是怎么計算人數(shù)的,平時17人,10月-11月每月加52人
老師,公司租賃的房子屬于股東個人的,這個和租賃的非股東個人的有啥不同影響沒
已計入成本費用的職工薪酬中的工會經費和工會籌備金是一個嗎
老師,我現(xiàn)在9月只有一張進項票金額80萬,我下個月沒有進賬了目前,9月開票11萬,我如果下個月要繼續(xù)開票,該怎么辦
老師您好,我們是生產木制品的工廠,現(xiàn)有一批貨要出口,出口的是散件,就是螺絲 五金配件 和木制品 到國外人家自己組裝,木托是我們自己生產,可是五金件是我們買來的,那我們買五金配件的進項發(fā)票和報關的貨物名稱 單位必須一致嗎.我們的進項發(fā)票是件 可是報關是個 這個影響退稅嗎 謝謝
公司養(yǎng)殖業(yè)純羊糞出售要交稅嗎?
個人所得稅工資薪金月度表
納稅調增是因為做了進項稅額嗎?如果全額入費用,是不是就不需要調增了?
你好,納稅調增,是因為沒有取得發(fā)票
沒有取得發(fā)票對方報銷10元,我入費用10元,這樣也要調嗎?老師,我不是很懂納稅調增
你好,因為沒有取得發(fā)票,所得稅不能稅前扣除,就需要做納稅調增應納稅所得額處理。 應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減
也就是說我現(xiàn)在沒有發(fā)票做10元費用,匯算清繳的時候就要納稅調增10元,就是這10元不能去減少利潤,對嗎?
你好,準確的說,是會計上扣除了這個,但是稅法上不允許扣除,就需要做納稅調增處理
好的,就是稅法上要求把所有沒有發(fā)票的費用都調增,對嗎?那么我匯算清繳的時候,怎么知道哪些需要調增或調減呢?
你好,是的。 哪些調增,哪些調減,就需要你對我國稅法(企業(yè)所得稅)做個系統(tǒng)的學習 比如業(yè)務招待費,會調增 國債利息收入,會調減
這個我知道,這些科目需要調增調減,但是我不知道這些科目是按照科目的去年累計額總額來調,還是一個科目內有的需要調有的不需要調
你好 比如管理費用—業(yè)務招待費,是一定會調增的 再比如? 管理費用—差旅費,有發(fā)票就可以據(jù)實扣除,不需要調增。如果有沒有發(fā)票的,沒有發(fā)票的部分就需要調增
比如管理費用有沒有發(fā)票,是要單獨劃分科目記賬還是怎么做,能讓人一眼就知道呢
你好,可以做個表格,登記哪些費用(多少金額)是沒有發(fā)票
好的老師,如果有發(fā)票不能抵扣那種票,做賬的時候就全額入費用了,這種是不是就不用調增調減了?還是說得看科目?
你好,有發(fā)票不能抵扣那種票,這個是什么意思,能舉例說明一下嗎
比如差旅住宿費的普票,全額入費用嘛,沒有做進項稅額,是不是不用調增了?還是說調增調減和進銷項沒得關系?這種住宿費普票要全額調增?
你好 差旅住宿費的普票,全額入費用,所得稅方面不需要調整
好復雜啊
對我國稅法(企業(yè)所得稅)做個系統(tǒng)的學習 有這個基礎,就一定都不復雜了?