你好,這個(gè)是跨年度了嗎?
老師請教:之前的賬有這樣的錯(cuò)誤,庫存現(xiàn)金要改應(yīng)收賬款,以下兩個(gè)錯(cuò)的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會(huì)計(jì)分錄呢? 001號憑證,摘要確認(rèn)收入: 借:庫存現(xiàn)金 2976 貸:主營業(yè)務(wù)收入2946.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現(xiàn)金 -2480 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -2455.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -24.55
這筆錢應(yīng)該算主營業(yè)務(wù)成本,之前已經(jīng)記賬的憑證寫成了銷售費(fèi)用,現(xiàn)在想把銷售費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄?
把之前開的所有的發(fā)票都紅沖完之后,先做沖回憑證,借:-應(yīng)該賬款,貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個(gè)正數(shù)的憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:增值稅--銷項(xiàng)稅,對嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022.11月記賬憑證,收入重復(fù)做了一筆,53號為正常憑證,54號為重復(fù)多做的記賬憑證 2022.11月53號記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營業(yè)務(wù)收入62,584.07貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8,135.93 2022.11月54號記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營業(yè)務(wù)收入62,584.07貸:庫存現(xiàn)金8,135.93 在2023.7月份跨年做的調(diào)整記賬憑證為(就是要沖銷2022.11月54號記賬憑證): 借:應(yīng)收賬款-70720貸:以前年度損益調(diào)整-62,584.07貸:庫存現(xiàn)金-8,135.93 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤:借:利潤分配--未分配利潤62,584.07;貸:以前年度損益調(diào)整62,584.07 請問2023.7月份的調(diào)整分錄這樣做對嗎?
查賬發(fā)現(xiàn) 之前的銷售憑證 沒有錄應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額),之前的會(huì)計(jì)直接做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù) 要怎么調(diào)整憑證
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對不對? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
是2020年的憑證
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
但是之前的會(huì)計(jì) 憑證是借應(yīng)收 5000貸主營業(yè)務(wù)收入 5000
這個(gè)是以前的,不能這么做的。
不紅沖那個(gè)錯(cuò)誤的憑證嗎
我這個(gè)就是直接調(diào)整的,不用紅沖。用以前年度損益調(diào)整科目代替主營業(yè)務(wù)收入