你好,這個(gè)是跨年度了嗎?
老師請(qǐng)教:之前的賬有這樣的錯(cuò)誤,庫(kù)存現(xiàn)金要改應(yīng)收賬款,以下兩個(gè)錯(cuò)的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號(hào)憑證怎么沖減寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢? 001號(hào)憑證,摘要確認(rèn)收入: 借:庫(kù)存現(xiàn)金 2976 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2946.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 29.46 002號(hào)憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫(kù)存現(xiàn)金 -2480 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -2455.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -24.55
這筆錢(qián)應(yīng)該算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,之前已經(jīng)記賬的憑證寫(xiě)成了銷售費(fèi)用,現(xiàn)在想把銷售費(fèi)用調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,該怎么做分錄?
把之前開(kāi)的所有的發(fā)票都紅沖完之后,先做沖回憑證,借:-應(yīng)該賬款,貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個(gè)正數(shù)的憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:增值稅--銷項(xiàng)稅,對(duì)嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022.11月記賬憑證,收入重復(fù)做了一筆,53號(hào)為正常憑證,54號(hào)為重復(fù)多做的記賬憑證 2022.11月53號(hào)記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62,584.07貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8,135.93 2022.11月54號(hào)記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62,584.07貸:庫(kù)存現(xiàn)金8,135.93 在2023.7月份跨年做的調(diào)整記賬憑證為(就是要沖銷2022.11月54號(hào)記賬憑證): 借:應(yīng)收賬款-70720貸:以前年度損益調(diào)整-62,584.07貸:庫(kù)存現(xiàn)金-8,135.93 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn):借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)62,584.07;貸:以前年度損益調(diào)整62,584.07 請(qǐng)問(wèn)2023.7月份的調(diào)整分錄這樣做對(duì)嗎?
月末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫(xiě)呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 成本,借主營(yíng)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫(xiě)
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
是2020年的憑證
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
但是之前的會(huì)計(jì) 憑證是借應(yīng)收 5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000
這個(gè)是以前的,不能這么做的。
不紅沖那個(gè)錯(cuò)誤的憑證嗎
我這個(gè)就是直接調(diào)整的,不用紅沖。用以前年度損益調(diào)整科目代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入