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老師請教:之前的賬有這樣的錯誤,庫存現(xiàn)金要改應(yīng)收賬款,以下兩個錯的憑證都要沖掉嗎?如果是的話,2號憑證怎么沖減寫會計分錄呢? 001號憑證,摘要確認(rèn)收入: 借:庫存現(xiàn)金 2976 貸:主營業(yè)務(wù)收入2946.54 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 29.46 002號憑證 摘要沖紅發(fā)票 借:庫存現(xiàn)金 -2480 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -2455.45 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 -24.55

2021-12-09 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-09 18:00

借應(yīng)收賬款 10 借庫存現(xiàn)金 -10

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快賬用戶4454 追問 2021-12-09 18:01

老師,摘要怎么寫呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-10 09:33

同學(xué),你好,就寫調(diào)整幾月幾號的憑證就行

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借應(yīng)收賬款 10 借庫存現(xiàn)金 -10
2021-12-09
嗯 分錄是這樣做的
2023-08-30
1.寫預(yù)收某某款 2.寫某某款開票
2020-12-03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-03-13
借以前年度損益調(diào)整8395.57, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值小項(xiàng)1091.43, 貸應(yīng)收賬款9487
2023-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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