計(jì)提23年的所得稅,直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

你好..2022年第一季度虧損..第二季度盈利的覆蓋不了第一季度的虧損..第二季度也不計(jì)提所得稅.. 第三季度的利潤(rùn)合計(jì)全年是有盈利的計(jì)提所得稅..第四季度是虧損的..那第三季度計(jì)提的所得稅應(yīng)該怎么減少呢
老師 我們22年末是虧損200多萬(wàn),23年一季度利潤(rùn)一百多萬(wàn),我在提交一季度所得稅申報(bào)表時(shí)為什么顯示要交企業(yè)所得稅?
四季度盈利,年累計(jì)為虧損,四季度所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額是填寫四季度利潤(rùn)總額需要交企業(yè)所稅,但是年累計(jì)是不需要繳納所得稅的,這個(gè)要怎么處理呢
2024年第一季度利潤(rùn)表是盈利的,以前年度是虧損的,那怎么看出 彌補(bǔ)虧損后第一季度是不要交企業(yè)所得稅呢?
23年所得稅在24年1月才計(jì)提,導(dǎo)致2024年一季度利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)為虧損,但實(shí)際一季度是盈利的,報(bào)稅時(shí)候提示要交一季度所得稅怎么處理
十月底預(yù)付車輛保險(xiǎn)20萬(wàn),發(fā)票未開,賬上附的銀行回單和對(duì)方收據(jù),會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)付帳款-車輛保險(xiǎn)20萬(wàn),貸:銀行存款20,然后11月接到通知保險(xiǎn)上浮5千,同時(shí)轉(zhuǎn)賬收到25萬(wàn)的發(fā)票,11月憑證附車輛清單和銀行5000轉(zhuǎn)賬回單,會(huì)計(jì)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-車輛保險(xiǎn)25貸:預(yù)付賬款-車輛保險(xiǎn)20、銀行存款5千這樣兩筆合在一起做原始憑證行嗎?粘貼單第一筆預(yù)付20萬(wàn),第二筆收到發(fā)票跟5千在一塊還要寫25萬(wàn)?感覺是不是支付重復(fù)了?求解
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址,經(jīng)營(yíng)范圍有變更,已經(jīng)拿到新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么操作?
老師就是我們是生產(chǎn)企業(yè),也有銷售原材料,但是今年想升規(guī)上企業(yè),升規(guī)上企業(yè)銷售額要達(dá)到2000萬(wàn)元,我們今年是達(dá)不到,然后就想找專門做增量的公司幫我們做,他們用我們的原材料來(lái)做增量,我們公司做夾層,形成代采代銷的方式四流合一我不知道這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)清潔工商提供消毒服務(wù)2800元,需要合同嗎
請(qǐng)問收款金額比開出發(fā)票金額少1元的會(huì)計(jì)分錄
客棧(個(gè)體工商戶)定額征收,3季度收入為488765.2元,應(yīng)如何計(jì)算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
老師請(qǐng)問花店\'行業(yè)這欄要選什么
老師,廣宣費(fèi)專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)吧?
公司法人從公戶借的款,會(huì)計(jì)分錄是其他應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)憑證有余額,之后可以用發(fā)票抵這個(gè)金額嗎?
老師:我們公司對(duì)農(nóng)民有青苗賠償,這種費(fèi)用怎樣才能稅前扣除呢?需要滿足哪些條件呢?


不是借所得稅 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)嗎
關(guān)鍵是都跨年了的呀,所得稅費(fèi)用是損益科目,不能直接做了