你好,具體的流程怎么做?你是買來材料再銷售給對方企業(yè),是這個意思吧?

老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業(yè)整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷,內(nèi)銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進項的抵扣啊,老師我擔心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個進項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀,對我們公司是不是有影響???
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個業(yè)務1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產(chǎn)品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時混合做這兩個業(yè)務,最后成本核算怎么弄啊?結轉成本怎么結
老師,我們企業(yè)做跨境電商的,原來業(yè)務都是代銷公司幫忙走賬退稅這些,現(xiàn)在稅務同步數(shù)據(jù),是否要自己公司進行退稅,代銷公司走賬退稅這個方式是不是行不通了。那行不通了,我們現(xiàn)在想做正規(guī)化,讓工廠直接開票給我們公司,自己去退稅,今年第三季度的出口,代銷公司已經(jīng)幫我們走完賬,退完稅了,是否有必要自己公司再申報一次出口的銷售額
你好,工地上欠我4個月工資,1萬八千多,兩年了才給,給一次性打到卡上,這種情況會不會扣個人所得稅
老師,注銷公司時公司虧損,賬上其他應付款法人的貸方有余額,然后股東未實繳實收資本,需要先補夠?qū)嵤召Y本嗎,還是債轉股,債轉股的話需要什么手續(xù)啊
個人業(yè)績大額獎勵金要交個稅嗎 賬務處理怎么樣的 具體分哪幾種情況
銀行發(fā)現(xiàn) 去年走的流水,備注開工資,但是沒申報工資!有什么解決方案?
自然人給公司開票開不了,怎么反向開票
個體工商戶需要辦理基本存款賬戶嗎
為什么要進行損益結轉,如何進行損益結轉
老師,報關單上10月25日申報的。到現(xiàn)在還沒有出口日期。是不是還不能申報收入是吧?稅務系統(tǒng)沒有推送過來。我們一般報收入按報關申報月份,還是出口月份?
請問折舊是按照含稅額折舊嗎
老師,零售業(yè)購買商品陳列架入什么明細?銷售費用的什么明細?
就是我們買材料在銷售出去
那不屬于代采代銷,你就是外購在銷售這個材料不用到你公司直接供應商發(fā)給客戶嗎?
我們就是中間成形成a-b-c的貿(mào)易鏈條
那你說的四流不一致是什么情況
這是專業(yè)做增量的公司發(fā)我的
我就是不知道這個有沒有風險,對我們公司而言
那不行,你們開出發(fā)票去了,不能客戶和你的供應商簽訂合同
其實a和c都是那個專業(yè)做增量的企業(yè)找的,我們就是b
老師幫我看看也
A開給BB開給C 分別簽訂合同,分別支付貨款就是了。
意思這個沒有風險問題
對的是的,需要有合同運輸單據(jù)