青苗賠償費(fèi)要稅前扣除,需滿足 2 個(gè)核心條件,且無(wú)需發(fā)票: 費(fèi)用得和公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)(如占地導(dǎo)致青苗受損的補(bǔ)償),金額合理(可參考當(dāng)?shù)卣a(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)); 留存好扣除憑證,包括賠償協(xié)議、付款記錄、農(nóng)民簽收單和身份證復(fù)印件。

老師,我們公司要給寺院投資建設(shè)一個(gè)書(shū)院, 1、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎? 2、通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體,或者是縣級(jí)以上人民政府是在所得稅匯算清繳時(shí),可以扣除利潤(rùn)總額12%調(diào)減對(duì)嗎? 3、像這種情況我們是直接出資,找人給書(shū)院建學(xué)校,那要怎樣通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體呢,或者是縣級(jí)以上人民政府?像這種需要建設(shè)學(xué)校的,只需要找相關(guān)的團(tuán)體,或者人民政府簽字蓋章一些文書(shū)嗎?如果是直接捐錢,就是必須把錢打進(jìn)這些機(jī)構(gòu),有機(jī)構(gòu)再轉(zhuǎn)給學(xué)校是嗎? 4,這個(gè)公益捐贈(zèng)如果分錄
老師您好,我公司從事建筑裝飾工程,現(xiàn)在甲方要用房子抵工程款,1、請(qǐng)問(wèn)這個(gè)都需要哪些流程,需要繳納哪些稅費(fèi)呢?2、現(xiàn)在公司已經(jīng)把所有工程款開(kāi)給甲方,他們是突然決定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想過(guò)戶到公司賬戶上,直接委托他們幫忙對(duì)外賣掉,如果這樣,賣掉房子的金額肯定要低于已給甲方開(kāi)具的工程款的金額,所以這種情況如何處理呢,是先過(guò)戶到公司賬戶然后再委托對(duì)外出售呢,還是對(duì)方賣掉后,公司賬上的差額直接做壞賬進(jìn)入損益呢!謝謝
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過(guò)公司公戶給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來(lái)接手,老板就問(wèn)這樣發(fā)合不合理,比如這些沒(méi)有交社保之類的,通過(guò)公戶發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長(zhǎng)直接付款62790元,不是對(duì)方還要開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎,這樣人家肯定不行的,我想問(wèn)一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請(qǐng)問(wèn)老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺(jué)滿意呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
你好 老師 我們公司是做汽車零配件加工,偶爾需要私人給我公司加工,這些個(gè)人名義給我公司做事情,公司要相應(yīng)的支付他們的費(fèi)用,金額幾千或者幾萬(wàn)元,這個(gè)個(gè)人提供服務(wù),是不是只能給我們提供普票,我單位要求這些人到稅務(wù)大廳去開(kāi)發(fā)票,需要繳那些稅呢?除了增值稅、附加稅還有那些稅費(fèi),個(gè)人所得稅是那種哪類稅率增收?能不能把個(gè)人所得稅增收的稅率告訴我一下
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長(zhǎng)怎么全都錄進(jìn)去
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購(gòu)買的電腦,鼠標(biāo),硬盤(pán),打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購(gòu)和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,可以喊對(duì)方一次性給我們開(kāi)8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您再次進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)更正,以免帶來(lái)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會(huì)怎么樣
個(gè)體工商戶定期定額開(kāi)出3%的專票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動(dòng)帶出
想請(qǐng)教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶實(shí)際入住消費(fèi)了1000元,但要求開(kāi)發(fā)票1600元?這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎?這600元多開(kāi)的到時(shí)要從私戶扣起手續(xù)費(fèi)600*15%=90元的差額510元退回給A?但開(kāi)始1600元A客戶是刷酒店公戶的

