久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

想請教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要怎么做賬

2025-11-05 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-05 21:24

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-05 21:27

您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)就是清空本月的收入成本費用賬戶算出利潤,具體三步:第一步,做完所有日常賬并計提工資折舊稅費等確保數(shù)據(jù)完整。第二步,把收入類賬戶(如主營業(yè)務(wù)收入10萬)的余額轉(zhuǎn)到本年利潤貸方(借:收入10萬,貸:本年利潤10萬),再把成本費用類賬戶(如主營業(yè)務(wù)成本6萬、管理費用2萬)的余額轉(zhuǎn)到本年利潤借方(借:本年利潤8萬,貸:成本6萬、費用2萬),這時收入成本費用賬戶余額歸零。第三步,計算利潤,本年利潤賬戶的貸方余額就是利潤(10萬-6萬-2萬=2萬),如果是年末再把本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配賬戶。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-11-05
你好,銷項稅是20000,進項稅是50000,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)20000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?30000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)50000
2022-09-12
你好 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖。
2021-04-07
你好,借生產(chǎn)成本貸原材料做的這個嗎?這個就是你的出庫單。
2022-10-08
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)成本少,結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2021-06-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×