您好, 是不是還沒(méi)做匯算清繳呢

老師,為什么我今年第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒(méi)有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時(shí)候沒(méi)退稅做了調(diào)平,那請(qǐng)問(wèn)我23年一季度盈利,報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)還能彌補(bǔ)22年虧損的嗎
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下我上年度是虧損了一百多萬(wàn),這個(gè)季度有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5萬(wàn)多,怎么還要交企業(yè)所得稅呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我 21年虧損13萬(wàn) 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬(wàn) 。 我現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào) ,顯示我公司就是按照23萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補(bǔ)以前虧損呢? 可以用以前虧損來(lái)減掉一點(diǎn)應(yīng)納稅額嗎?在哪個(gè)表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
老師 我們22年末是虧損200多萬(wàn),23年一季度利潤(rùn)一百多萬(wàn),我在提交一季度所得稅申報(bào)表時(shí)為什么顯示要交企業(yè)所得稅?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話(huà)是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
客戶(hù)差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí),對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤(rùn)-333193.61元,注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)變更法人的流程?這個(gè)有沒(méi)有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?
私戶(hù)轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi),需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買(mǎi)包,毛巾,我這邊開(kāi)票可以合并開(kāi)紡織品不,還是必須明細(xì)開(kāi)
樸老師,您剛解答的問(wèn)題忘記問(wèn)了,那這個(gè)責(zé)任是不是應(yīng)該由財(cái)務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時(shí)入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開(kāi)6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運(yùn)維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費(fèi),5%的,這種合適嗎?


剛剛做了哦
剛做的可能不能馬上帶出來(lái)的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)