您好,相當(dāng)于領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷,入水電費(fèi),租賃相關(guān)費(fèi)用
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢(qián)因?yàn)闆](méi)現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆?jiàn)有的是先問(wèn)老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,我們公司21年賬是代理記賬公司做的,給我們導(dǎo)的科目余額表我們從新建的賬,是一筆電費(fèi),借的管理費(fèi)用,貸的庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該貸庫(kù)存現(xiàn)金,而是應(yīng)該沖預(yù)付款,調(diào)在本月,我想問(wèn)一下該怎么賬務(wù)處理
老師我上個(gè)月收到一筆款,當(dāng)時(shí)的分錄是借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,本月領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)把這個(gè)錢(qián)發(fā)給員工,我又這樣記,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金,這樣對(duì)嗎
去年掛其他應(yīng)付款-職工個(gè)人,當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)讓從這邊支付給職工個(gè)人,先用發(fā)票啥的入賬了,金額不大,記借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-職工個(gè)人,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不從這邊支付給職工個(gè)人了,我得做紅沖憑證,借其他應(yīng)付款-藍(lán)字借管理費(fèi)用紅字,這樣做對(duì)么?是否需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢?
老師您好,我做內(nèi)賬,電費(fèi)我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費(fèi),先掛賬后支付,是借:管理費(fèi)用—電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費(fèi)的時(shí)候就是,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 這部分我還沖減管理費(fèi)用嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險(xiǎn),這筆費(fèi)用由單位承擔(dān),怎么做賬?
冷鏈服務(wù)公司一定要辦理道路運(yùn)輸許可證嗎?
關(guān)聯(lián)公司之間借款,需要按貸款服務(wù)繳納增值稅嗎?免稅的適用于什么情況
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。收到工信局工業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這怎么做賬?科目是怎么設(shè)立的?
老師公司新開(kāi)業(yè),公戶沒(méi)開(kāi),老板拿進(jìn)來(lái)的錢(qián),我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)一家塑料貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,后又注冊(cè)一家新公司,部分銷售在新公司過(guò)賬(上月銷售額700w左右),但新公司沒(méi)有員工,也不發(fā)放工資,是不是在稅務(wù)上來(lái)說(shuō)不太好?建議什么樣的策略?
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用啊?
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來(lái)貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒(méi)有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來(lái)內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒(méi)做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開(kāi)始做,還得用來(lái)貸款的,咋整
不要做其他應(yīng)付款
慘了,我之前一直做錯(cuò)了,那不是要重新撕掉賬本,登記
摘要陳總報(bào)銷試驗(yàn)室辦公室租金等,管理費(fèi)用
人呢? 老師
您之前的調(diào)賬就好了,所有的支出如果來(lái)發(fā)票的都可以入費(fèi)用