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老師我上個月收到一筆款,當(dāng)時的分錄是借銀行存款,貸營業(yè)外收入,本月領(lǐng)導(dǎo)說把這個錢發(fā)給員工,我又這樣記,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金,這樣對嗎

2022-12-31 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-31 10:07

是的,就是那樣做的哈

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快賬用戶3722 追問 2022-12-31 10:08

那上個月的營業(yè)外收入,不管了嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:08

是的,不用管那個的

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快賬用戶3722 追問 2022-12-31 10:08

都是同一筆錢

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:09

收入和支出是2碼事,不用管了

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快賬用戶3722 追問 2022-12-31 10:13

我咋覺得上個月是記錯了,不應(yīng)該記營業(yè)外收入,這個月要紅沖~~

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:15

不能紅沖的呀,收到就要做收入

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快賬用戶3722 追問 2022-12-31 10:17

收到錢又發(fā)給員工了,實際上等于0

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:18

按我說的就是了哈,不要再糾結(jié)了

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快賬用戶3722 追問 2022-12-31 10:19

嘿嘿嘿,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:20

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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是的,就是那樣做的哈
2022-12-31
同學(xué)你好 直接沖減就可以了
2023-01-09
同學(xué),你好 這個是對的
2023-12-03
同學(xué),您好,沒有問題的。
2020-10-20
?你好;? ? ? 你紅沖上面6月做的分錄 ;然后按照你正確分錄做一遍即可;? 直接紅沖 在做正確的??
2022-08-16
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