同學(xué),你好 是可以的,你數(shù)據(jù)已經(jīng)匯總給總公司了
我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報表進行申報和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報增值稅和季度財務(wù)報表,需不需要做企業(yè)所得稅這個分錄?如果不做,利潤表的所得稅是空白。
老師,您好,咨詢一個問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報表進行申報和繳納,現(xiàn)在是季度預(yù)繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報增值稅和季度財務(wù)報表,需不需要做企業(yè)所得稅這個分錄?如果不做,利潤表的所得稅是空白。
老師,就是總分機構(gòu)合并申報企業(yè)所得稅,第一季度總公司已經(jīng)合并申報了,我現(xiàn)在報分公司的,我進企業(yè)所得稅預(yù)繳這個分公司數(shù)據(jù)全部是0。這個正常嗎
分支機構(gòu)申請了企業(yè)所得稅匯總納稅,這是要把分公司的數(shù)據(jù)合并到總公司的財務(wù)報表嗎?
總分機構(gòu),只匯總繳納所得稅,那我在總公司申報所得稅時季度預(yù)繳所得申報報表時,資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是總分公司合計數(shù)還是只是總公司數(shù)據(jù)呢
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
相當(dāng)于是0是正常對吧,老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的