你好,應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
#提問#老師,接了個公司,帳有點亂,應(yīng)收賬款上有100多萬,前面會計說之前遺留的問題,發(fā)票開了,錢收不回來,應(yīng)付賬款里有幾百萬,說是,老板個人掏腰包付過了,還有其他應(yīng)付款幾百萬,這些科目我怎么調(diào)平?
#提問#老師,接了個公司,帳有點亂,應(yīng)收賬款上有100多萬,前面會計說之前遺留的問題,發(fā)票開了,錢收不回來,應(yīng)付賬款里有幾百萬,說是,老板個人掏腰包付過了,還有其他應(yīng)付款幾百萬,這些科目我怎么調(diào)平?
之前的平臺費用,都是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在平臺把發(fā)票全部補過來了,但是之前的支出沒有入賬,都是私賬,現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出,全部做成現(xiàn)金支付,但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金,應(yīng)付賬款也沒有那么多,把發(fā)票按應(yīng)付入賬,應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了,這個要怎么處理
老師您好,我想問一下,如果去到一個工廠他們是生產(chǎn)加工鏡子的,但是他們沒有用財務(wù)軟件,只是用電子表格記錄應(yīng)付應(yīng)收款,費用之類。費用還沒有發(fā)票,直接就報銷了,倉庫從來都沒有盤點,也不知道還有多少貨,也碎了很多鏡子,也沒有盤點過,他們的意思說之前都是亂七八糟的會計也不會,現(xiàn)在要請專業(yè)的會計做正規(guī)的賬,我想問一下老師,如果我去接手的話應(yīng)該從哪里下手。
您好,老師,我們有個公司從接手過來就沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷,但是之前有100多萬的應(yīng)收和應(yīng)付,也都不回款了,這塊怎么平賬
請問出口企業(yè)想要收外匯,需要去銀行開通什么呀,應(yīng)該怎么表達(dá)
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。為了配合學(xué)校調(diào)賬。6月份的烤鴨在7月1號退貨,又在7月1號銷售出庫。我這邊在7月份怎么做賬呢?
焦慮,然后還記不住,會出現(xiàn)念題都念不明白了 怎么克服,555~
請問,住宿費,交通費,通訊費都是實報實銷嗎?有沒有規(guī)定扣除上限呢?
老師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程款,已經(jīng)過戶到我公司名下,我會計分錄該怎么做。取得房產(chǎn)證時間是2019年,在這期間沒有計提折舊,陸續(xù)的在出售存量房,現(xiàn)已賣完,本應(yīng)開具稅率為9%的發(fā)票給買方,當(dāng)時我們開具了5%稅率的發(fā)票給買方,現(xiàn)稅務(wù)要求我們更正申報表,這樣主營業(yè)務(wù)也增加了,那么企業(yè)所得稅年度匯算清繳時,怎么才能把這固定資產(chǎn)體現(xiàn)到營業(yè)成本中
請問 老師分公司可以簽合同嗎
老師,我們有個項目掛靠別人的公司,別人開出了外經(jīng)證,那這個外經(jīng)證對應(yīng)的個稅由哪方申報
單位提前解除勞動合同,本人自愿放棄經(jīng)濟(jì)補償金還沒領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,請問公司股東還未辦理變更,但股東的投資款已經(jīng)打給他們了,這個賬要怎么做,是先掛往來,還是直接沖實收資本
哪些費用屬于律所的主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 呢
這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎,注銷的時候,但是應(yīng)收多應(yīng)付少,不就要交企業(yè)所得稅了
對,但是你不轉(zhuǎn)的話,稅務(wù)局也會讓你交稅的。
不對,是應(yīng)付多應(yīng)收少,那就是利潤負(fù)數(shù),本來利潤也是負(fù)數(shù)
對呀,比如是應(yīng)付你付不出去了,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的。
那比如現(xiàn)在賬上結(jié)轉(zhuǎn)完接著去注銷,那是按今年的利潤交,還是彌補完以前年度的利潤再交
有彌補虧損按照彌補虧損的申報
季報不是不能彌補虧損嗎,4月把賬結(jié)了,也不用交所得稅,那注銷的時候稅務(wù)那邊就會自動用彌補虧損是這個意思嗎,多退少補
季度申報的時候,如果你沒有做匯算清繳的話是不能彌補虧損的。
老師,我的意思是,現(xiàn)在把應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)成利潤,那4月的利潤就是20萬了,但是去年的未分配利潤是-24萬,4月的企業(yè)所得稅也報不了,那現(xiàn)在去注銷稅務(wù)是按-4萬看利潤嗎,還是按20萬看利潤再補稅
就按照之前截止到三月份的利潤注銷
就按20萬交嗎,那前面的虧損不彌補了?
比如說你要注銷的時候的話,稅務(wù)局一般會看您的財務(wù)報表上的,一般不會看你彌補虧損的金額。
那這樣的話不合理吧,那等到明年匯算清繳我們可以自己用彌補虧損啊,報完以后再注銷了
你可以等你做完匯算清繳再注銷去。