你好,應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

#提問(wèn)#老師,接了個(gè)公司,帳有點(diǎn)亂,應(yīng)收賬款上有100多萬(wàn),前面會(huì)計(jì)說(shuō)之前遺留的問(wèn)題,發(fā)票開(kāi)了,錢(qián)收不回來(lái),應(yīng)付賬款里有幾百萬(wàn),說(shuō)是,老板個(gè)人掏腰包付過(guò)了,還有其他應(yīng)付款幾百萬(wàn),這些科目我怎么調(diào)平?
#提問(wèn)#老師,接了個(gè)公司,帳有點(diǎn)亂,應(yīng)收賬款上有100多萬(wàn),前面會(huì)計(jì)說(shuō)之前遺留的問(wèn)題,發(fā)票開(kāi)了,錢(qián)收不回來(lái),應(yīng)付賬款里有幾百萬(wàn),說(shuō)是,老板個(gè)人掏腰包付過(guò)了,還有其他應(yīng)付款幾百萬(wàn),這些科目我怎么調(diào)平?
之前的平臺(tái)費(fèi)用,都是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在平臺(tái)把發(fā)票全部補(bǔ)過(guò)來(lái)了,但是之前的支出沒(méi)有入賬,都是私賬,現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出,全部做成現(xiàn)金支付,但是賬面上沒(méi)有這么多現(xiàn)金,應(yīng)付賬款也沒(méi)有那么多,把發(fā)票按應(yīng)付入賬,應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理
老師您好,我想問(wèn)一下,如果去到一個(gè)工廠他們是生產(chǎn)加工鏡子的,但是他們沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件,只是用電子表格記錄應(yīng)付應(yīng)收款,費(fèi)用之類(lèi)。費(fèi)用還沒(méi)有發(fā)票,直接就報(bào)銷(xiāo)了,倉(cāng)庫(kù)從來(lái)都沒(méi)有盤(pán)點(diǎn),也不知道還有多少貨,也碎了很多鏡子,也沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)過(guò),他們的意思說(shuō)之前都是亂七八糟的會(huì)計(jì)也不會(huì),現(xiàn)在要請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的會(huì)計(jì)做正規(guī)的賬,我想問(wèn)一下老師,如果我去接手的話(huà)應(yīng)該從哪里下手。
您好,老師,我們有個(gè)公司從接手過(guò)來(lái)就沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷(xiāo),但是之前有100多萬(wàn)的應(yīng)收和應(yīng)付,也都不回款了,這塊怎么平賬
老師收到自然人還款是沖減支付與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金,還是計(jì)入收到與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
請(qǐng)問(wèn)老師,剎車(chē)油。齒輪油。潤(rùn)滑油。清洗油。防凍液。化油器清洗劑,除銹劑都可以開(kāi)票嗎,涉及消費(fèi)稅嗎
支付給臨時(shí)工工資25200,怎么規(guī)劃可以不用代扣代繳
我們公司壓40天的工資 我每月正常計(jì)提,發(fā)放當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅 請(qǐng)問(wèn)下我填所得稅報(bào)表是按照那個(gè)數(shù)填寫(xiě)呢
老師,紙質(zhì)憑證電子化要上傳成本計(jì)算單嗎
個(gè)體工商戶(hù)需要像小規(guī)模一樣進(jìn)行員工的個(gè)稅申報(bào)嗎
老師,您好,開(kāi)具電子專(zhuān)票當(dāng)月只能沖紅,這個(gè)需要入賬嗎?
我剛剛做會(huì)計(jì)。請(qǐng)教一下:個(gè)人所得稅是采用累計(jì)預(yù)扣法,公司員工很多,每個(gè)人當(dāng)月應(yīng)代扣的個(gè)人所得稅是如何算出來(lái)的?
沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的員工食堂生活費(fèi)在25年三季度的所得稅報(bào)表中的已計(jì)提的工資薪金中嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)洠@樣合規(guī)嗎?


這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,注銷(xiāo)的時(shí)候,但是應(yīng)收多應(yīng)付少,不就要交企業(yè)所得稅了
對(duì),但是你不轉(zhuǎn)的話(huà),稅務(wù)局也會(huì)讓你交稅的。
不對(duì),是應(yīng)付多應(yīng)收少,那就是利潤(rùn)負(fù)數(shù),本來(lái)利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)
對(duì)呀,比如是應(yīng)付你付不出去了,就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的。
那比如現(xiàn)在賬上結(jié)轉(zhuǎn)完接著去注銷(xiāo),那是按今年的利潤(rùn)交,還是彌補(bǔ)完以前年度的利潤(rùn)再交
有彌補(bǔ)虧損按照彌補(bǔ)虧損的申報(bào)
季報(bào)不是不能彌補(bǔ)虧損嗎,4月把賬結(jié)了,也不用交所得稅,那注銷(xiāo)的時(shí)候稅務(wù)那邊就會(huì)自動(dòng)用彌補(bǔ)虧損是這個(gè)意思嗎,多退少補(bǔ)
季度申報(bào)的時(shí)候,如果你沒(méi)有做匯算清繳的話(huà)是不能彌補(bǔ)虧損的。
老師,我的意思是,現(xiàn)在把應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)成利潤(rùn),那4月的利潤(rùn)就是20萬(wàn)了,但是去年的未分配利潤(rùn)是-24萬(wàn),4月的企業(yè)所得稅也報(bào)不了,那現(xiàn)在去注銷(xiāo)稅務(wù)是按-4萬(wàn)看利潤(rùn)嗎,還是按20萬(wàn)看利潤(rùn)再補(bǔ)稅
就按照之前截止到三月份的利潤(rùn)注銷(xiāo)
就按20萬(wàn)交嗎,那前面的虧損不彌補(bǔ)了?
比如說(shuō)你要注銷(xiāo)的時(shí)候的話(huà),稅務(wù)局一般會(huì)看您的財(cái)務(wù)報(bào)表上的,一般不會(huì)看你彌補(bǔ)虧損的金額。
那這樣的話(huà)不合理吧,那等到明年匯算清繳我們可以自己用彌補(bǔ)虧損啊,報(bào)完以后再注銷(xiāo)了
你可以等你做完匯算清繳再注銷(xiāo)去。