可少抵扣部分進(jìn)項(xiàng)

老師好,我們單位進(jìn)來的成本費(fèi)用發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)要求自查,怎么處理比較好
請(qǐng)問大米屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以加計(jì)扣除嗎?一般納稅人,如果采購(gòu)大米的進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于銷項(xiàng),公司其他的服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)專票可以用來抵扣這筆銷項(xiàng)嗎?
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅額使應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么進(jìn)行調(diào)整
老師好,請(qǐng)問12月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都開在了1月,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于銷項(xiàng),有啥辦法能降低稅負(fù)
老師 出口企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)大于銷項(xiàng) 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


剩余的呢?是不是不認(rèn)證直接放那?下月在抵扣?
是,不認(rèn)證直接放那,下月在抵扣