你好,大米是屬于農(nóng)產(chǎn)品的,是不經(jīng)過加工的大米哦!可以加計扣除。其他的專用發(fā)票一樣可以用來抵扣銷項的。
請問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購進大米,用于銷售,對方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進項稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
請問各位老師,我是一般納稅人,收購玉米后加工成玉米壓片進行銷售,請問我可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票收購玉米后核定扣除進項稅額,然后銷售加工后的玉米壓片嗎。
請問大米屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以加計扣除嗎?一般納稅人,如果采購大米的進項遠遠低于銷項,公司其他的服務費的進項專票可以用來抵扣這筆銷項嗎?
商貿(mào)企業(yè)是一般納稅人,除了購進貨物可以索要專用發(fā)票抵扣銷項稅外,其他水電費,購買其他物品的,購買固定資產(chǎn)的專票都可以抵扣銷項稅嗎?
老師,一般納稅人收購農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專票,計算抵扣9%進項稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計扣除1%進項稅嗎?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
服務進項發(fā)票,稅點不同,也可以抵扣大米的銷項嗎?
什么是不經(jīng)過加工的大米呢?我們買來就是包裝好可以直接賣的,就是超市常見的那種盒裝大米
你好!那這個就是屬于可以抵扣的農(nóng)產(chǎn)品,稅點不同沒有關系,也是可以抵扣的。
是說這種盒裝大米可以加計扣除嗎?怎么記賬呢?加計扣除
你好!你們的盒裝大米是從什么渠道采購的呢?拿到的發(fā)票是什么發(fā)票呢?只有從合作社、農(nóng)民手中采購農(nóng)產(chǎn)品才能加計扣除,如果是二道販子就不行哦!
米廠的發(fā)票,那就不行了吧?
你好!這個需要米廠出具農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的證明, 加計扣除時這樣的,比如你購買價格是100元,那么可以抵扣的進項稅額就是100*9%=9元? ,大米的入賬價格就倒擠100-9=91元 分錄: 借:庫存商品-大米? 91 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項 9 ? ? 貸:銀行存款? 100
明白了,謝謝您。
你好!不客氣,麻煩給個好評哦!