同學你好,銷項確定后,只能進項了。

老師,我們6月的銷項大于進項,導致要交6000的增值稅,有什么辦法能避稅嗎,補開進項票或者作廢6月份的發(fā)票可以嗎
你好老師,就是企業(yè)有內(nèi)外銷,以前有暫估原材料,導致稅負過高,現(xiàn)在發(fā)票開進來了,進項稅額多了,退稅就會多,稅負會下降,請問老師,這樣操作有問題嗎
老師好,請問12月進項發(fā)票都開在了1月,導致進項遠遠小于銷項,有啥辦法能降低稅負
老師你好,賬務處理上待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項的金額遠遠小于報表上的進項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導致待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導致待抵扣進項稅額為為負數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師好,我們公司是做代加工的,經(jīng)常沒有進項,用到的材料很少,所以取到的進項對比銷項差很多,導致每個月都要交很多增值稅,房租水電費這些也開了票,進項也遠遠不夠用,有什么辦法可以減少交稅嗎
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
可以有啥辦法降低點收入嗎?比如紅沖啥的
現(xiàn)在是23年,紅沖只能是無票收入紅沖,有票的已過去了,開不了了
那有啥辦法能降低收入銷項,或提高進項,減小稅負的辦法了嗎老師
同學,這樣說,咱們的15月,這種情況,沒有方法了
同學,這樣說,咱們的12月,這種情況,沒有方法了
要提前規(guī)劃,現(xiàn)在以過了籌劃的節(jié)點了,已成事實