同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師 請問在電子稅務(wù)局補交1-8月份社保(因為調(diào)整社?;鶖?shù)了) 社保費繳納里面沒查詢結(jié)果,該怎么繳費
老師,現(xiàn)在社?;鶖?shù)調(diào)整后,工資表補交1-9月的怎么做賬呢,比如1-9月工資3321.6扣掉社保349,10月工資3957扣掉社保415,10月補了1-9月社?;鶖?shù)調(diào)整差額635.4個人補66,這個做賬怎么做謝謝
老師,請問下,1月份社?;鶖?shù)調(diào)整,補繳的又是去年的社保,然后1月在發(fā)去年年終獎的時候直接減掉補交社保之后發(fā)的,怎么申報年終獎呢?個人社保部分沒法填寫
老師,請問23年的社保費。因為23年基數(shù)調(diào)整,在24年一月份又重新補計提了一些。稅務(wù)申報23年賬目時需要把24年一月補計提的也算進(jìn)去嗎? 謝謝!
老師好!因23年社?;鶖?shù)調(diào)整,在24年1月份補交社保,請問怎么做入賬
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
小規(guī)模納稅人,要計入以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué),你好 用本年利潤-未分配利潤
個人補交那部分怎么處理
同學(xué),你好 你是從員工工資里面扣嗎?
在2月份工資扣下了補交部分
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 這個地方把補交的金額放進(jìn)來 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
單位承擔(dān)的: 借:本年利潤_未分配利潤 貸:銀行存款 補交個人承擔(dān)的: 借:其他應(yīng)收款_社保 貸:銀行存款 第三步:從2月份工資中扣下補交的社保時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這樣理解對嗎
同學(xué),你好 嗯呢,是的
那匯繳清算時這個是算在23年度,還是24年度
同學(xué),你好 算在23年里
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利