你好,收到錢 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 付出去做,借,其他應(yīng)付款.貸,銀行存款
老師好,甲公司收到乙公司的發(fā)票,需要付款。甲給了乙一張支票。乙又將支票背書給了丙公司。丙辦理收款。請問丙該如何做賬?
甲(公司)和乙(公司)有購貨合同,乙向甲支付貨款時因賬戶未成立向丙借款,由丙墊付現(xiàn)金,甲收到貨款后開發(fā)票給乙,抬頭和銀行款項來源均為乙,甲已入賬。現(xiàn)因乙無法直接還款給丙,申請由甲將這筆貨款退丙,后在打一筆貨款給甲,甲是否可以直接將這筆錢退回到丙私人賬戶?如可以需要什么手續(xù)
1.境外公司甲從境內(nèi)公司丙采購一批貨物,甲丙雙方簽訂購銷合同,丙公司開票給甲公司。 2.甲境外公司將此批貨物直接出售給境內(nèi)公司乙,并約定由乙直接將貨款支付給丙 3.貨物實際并未出境,請問甲乙公司如何進行賬務(wù)處理?
老師,乙是甲的母公司,丙是一家獨立的外部單位。乙公司購買了甲公司的貨物,分期付款,第一筆款,甲公司給乙公司開了300萬發(fā)票,但由于乙公司只賣出部分貨物給丙,收到來自丙的回款100萬,因此只支付給甲100萬。甲多開給乙的增值稅專用發(fā)票200萬不算虛開發(fā)票吧?乙會在兩三個月內(nèi)收回剩余貨款,并支付給甲。
老師好!某工程,甲公司(一般納稅人,非房地產(chǎn)與建筑公司,就一國有平臺一般公司)承包給乙公司,乙公司又承包給丙公司(正在施工方),專票是丙公司開給甲公司。支付款項是甲公司將專債轉(zhuǎn)指揮部,指揮部支付乙公司,乙公司支付丙公司。請問,甲公司怎么做賬,能抵扣嗎?感謝!
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
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甲公司代墊乙公司付款:借其他應(yīng)收—代墊乙公司付丙公司貨款,貸:銀行存款,為什么用其他應(yīng)付款呢?
乙不做賬務(wù)處理
丙公司收到錢,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款—丙公司,為啥用其他應(yīng)付
你好? 甲公司代墊乙公司付款:借其他應(yīng)收—代墊乙公司付丙公司貨款,貸:銀行存款,為什么用其他應(yīng)付款呢?------其實他們的賬務(wù)處理是掛賬 在實務(wù)中不管是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付都是可以通用的哈? ?丙公司收到錢,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款—丙公司,為啥用其他應(yīng)付----丙收到錢可以用應(yīng)收的??
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