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老師,想請教您一下,個(gè)體小規(guī)模納稅人申報(bào),自動彈出來的數(shù)字,但是好像又不對,開具增值稅專用發(fā)票需要交稅1161.09,其他免稅的,顯示怎么還能退稅,但是顯示又是錯的呀?麻煩幫忙看看,謝謝!

2024-04-15 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 18:07

你好,截圖申報(bào)表看一下。

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快賬用戶3080 追問 2024-04-15 18:11

您看一下

您看一下
您看一下
您看一下
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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:13

你好,你開的專票在第一行和第二行里面填寫,你沒有截圖。

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快賬用戶3080 追問 2024-04-15 18:16

是這個(gè)嗎

是這個(gè)嗎
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快賬用戶3080 追問 2024-04-15 18:16

這里發(fā)圖片不好發(fā),老說圖片太大了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:17

哦,你23行的這個(gè)數(shù)據(jù)怎么出來的。

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:18

23行出來的不對。這個(gè)是預(yù)繳,你們實(shí)際有交嗎?有交這些。

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快賬用戶3080 追問 2024-04-15 18:22

這個(gè)是自動彈出來的啊,沒有自己填寫

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齊紅老師 解答 2024-04-15 18:23

你好,你看一下能刪除吧,這里出來的不對。

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你好,截圖申報(bào)表看一下。
2024-04-15
尊敬的學(xué)員您好!這個(gè)紅框部分不用管。這是稅務(wù)系統(tǒng)的分類,我們只需要看上面第九項(xiàng)的
2023-05-20
3月申報(bào)表顯示期末應(yīng)交余額是正數(shù),沒有多交。之前未開票交稅,只要后期做一筆開票不申報(bào)就可以抵平
2019-07-20
親,需要截圖你主表,和減免表,
2021-01-08
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2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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