你好,是上期留抵稅額,這期抵扣的分錄??
請問這筆賬的原材料應(yīng)該已結(jié)轉(zhuǎn)過,應(yīng)付賬款怎么處理?
請問月底應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理,謝謝
請問支付平臺融資維護(hù)費,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
請問小企業(yè)的賬務(wù)應(yīng)該如何做,結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理 和 收到發(fā)票 還有 開出發(fā)票的處理?
請問這筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀?
老師,請問一下就是小規(guī)模開出的10萬塊錢免稅票,在納稅申報的時候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒有規(guī)模的銷售業(yè)績,只是每隔幾個月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒發(fā),每個月多少老板也沒說固定工資,這種情況做賬是不是在沒有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計提呢?
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機(jī)構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
是的 不明白怎么處理 還有一個問題,就是,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費期末余額是不是和電子稅務(wù)局沒有繳納的稅額要對上呀?
你好,這里銷項稅額,進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 如果是有應(yīng)納稅額的情況下,是需要對上的
稅務(wù)系統(tǒng)顯示有660.07的稅需要繳納,是不是 你好,這里銷項稅額,進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)511467.6 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)49737.2 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1324.18 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)660.07 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅660.07呀
你好,是的,是這樣的
中間這個749.33需要做賬務(wù)處理嗎 這個差額
你好,不需要特地做賬務(wù)處理。 二者差額干好就體現(xiàn)了之前留抵的稅額抵扣了
好的 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 是不正常的嗎
你好,正常的,比如有留抵稅額或者預(yù)交稅款的情況下
但是我們現(xiàn)在還有660元沒繳納
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費就是正數(shù)才是的
我應(yīng)該怎么調(diào)整呀 明細(xì)里面有銷項 進(jìn)想 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費和計提
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費就是正數(shù)才是的(你現(xiàn)在描述是負(fù)數(shù) ) 需要去查明錯誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?
是不是月底需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 已交稅金
你好,需要去查明錯誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的? 你這里還沒有告知 為什么這樣(有660元沒繳納,二資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù))
之前沒有做過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 里面有銷項和進(jìn)項 然后差額就是這些
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不影響資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費余額的,只需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
好的 現(xiàn)在已經(jīng)正確了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?