你好,是上期留抵稅額,這期抵扣的分錄??
請問這筆賬的原材料應(yīng)該已結(jié)轉(zhuǎn)過,應(yīng)付賬款怎么處理?
請問月底應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,數(shù)據(jù)和賬務(wù)處理,謝謝
請問支付平臺融資維護(hù)費,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀
請問小企業(yè)的賬務(wù)應(yīng)該如何做,結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理 和 收到發(fā)票 還有 開出發(fā)票的處理?
請問這筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呀?
現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店:期初張三投20萬給到李四,李四自己也投了15萬,雙方無協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進(jìn)了第一批貨了,進(jìn)貨后,這個投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤和庫存的過程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計算凈利潤的公式里了:銷售收入-銷售成本-費用=凈利潤(這個凈利潤是104.5萬元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒有賣掉,壓在了期末庫存里,管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是,像這種情況,兩個人要終止合作,最終清算的時候,是不是把這個凈利潤105萬-先返還雙方投資款35萬,剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營期間產(chǎn)生的利潤凈額,按這個凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長期零申報要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報呢?
律師事務(wù)所想鼓勵員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎勵票面金額的2%,次月20日前交回,獎勵票面金額1.5%,這個怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費不開發(fā)票可以報銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個表中的一個單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
是的 不明白怎么處理 還有一個問題,就是,我這邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費期末余額是不是和電子稅務(wù)局沒有繳納的稅額要對上呀?
你好,這里銷項稅額,進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 如果是有應(yīng)納稅額的情況下,是需要對上的
稅務(wù)系統(tǒng)顯示有660.07的稅需要繳納,是不是 你好,這里銷項稅額,進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)511467.6 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)49737.2 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1324.18 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)660.07 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅660.07呀
你好,是的,是這樣的
中間這個749.33需要做賬務(wù)處理嗎 這個差額
你好,不需要特地做賬務(wù)處理。 二者差額干好就體現(xiàn)了之前留抵的稅額抵扣了
好的 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 是不正常的嗎
你好,正常的,比如有留抵稅額或者預(yù)交稅款的情況下
但是我們現(xiàn)在還有660元沒繳納
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費就是正數(shù)才是的
我應(yīng)該怎么調(diào)整呀 明細(xì)里面有銷項 進(jìn)想 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費和計提
你好,有660元沒繳納,那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費就是正數(shù)才是的(你現(xiàn)在描述是負(fù)數(shù) ) 需要去查明錯誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的?
是不是月底需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 已交稅金
你好,需要去查明錯誤的原因,才知道現(xiàn)在該如何調(diào)整的? 你這里還沒有告知 為什么這樣(有660元沒繳納,二資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù))
之前沒有做過未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 里面有銷項和進(jìn)項 然后差額就是這些
你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn),是不影響資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費余額的,只需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了
好的 現(xiàn)在已經(jīng)正確了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?