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請問這筆賬的原材料應(yīng)該已結(jié)轉(zhuǎn)過,應(yīng)付賬款怎么處理?

請問這筆賬的原材料應(yīng)該已結(jié)轉(zhuǎn)過,應(yīng)付賬款怎么處理?
2024-01-18 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-18 16:21

這個只是暫估,你們現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎,同學(xué)

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快賬用戶3092 追問 2024-01-18 16:23

17年的賬,不是我做的

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齊紅老師 解答 2024-01-18 16:39

同學(xué),你還是要確認(rèn)這筆暫估的發(fā)票可否到,到了就沖暫估

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快賬用戶3092 追問 2024-01-18 16:57

如果沒有相應(yīng)的票,是不是就得做為利潤了交企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2024-01-18 17:11

對的,同學(xué),理解正確的

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這個只是暫估,你們現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎,同學(xué)
2024-01-18
你好 銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票 借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸生產(chǎn)成本 借生產(chǎn)成本借主營業(yè)務(wù)負(fù)數(shù)
2021-05-04
你好,今年收到發(fā)票先將2019年的錯誤賬紅字沖銷,然后本年將發(fā)票與入賬勞務(wù)成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
您好: 應(yīng)該是 借:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-24
您好 請問原材料入賬的時候分錄怎么寫的?
2022-10-16
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