借應付帳款貸銀行存款 做了之后銀行存款余額一樣嗎
老師,請問,現(xiàn)在賬上掛了兩年的應付,但是銀行賬已經(jīng)付過了,銀行賬也找不見了。應該怎么處理這筆付款?
有筆費用已經(jīng)付過款了,銀行余額已經(jīng)對應起來了,但現(xiàn)在還有筆費用掛著應付,怎么平賬
老師你好,請問一下錢已經(jīng)付出去了,賬務處理是借應付賬款、貸銀行存款,但是后期一直沒有收到成本票,這個應付賬款應該怎么處理平賬
應付賬款4000掛了兩年了,有發(fā)票,現(xiàn)金付的沒有寫收據(jù),也聯(lián)系不上店家了,請問這筆應收該怎么平賬
請問老師,上個月的賬做錯了,有一筆運費收到發(fā)票入賬了,實際沒有付款,但是上個月做的時候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費用,貸:銀行存款了)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
銀行余額不一樣
分錄就不能這么做,你需要看一下你的銀行明細帳當時是怎么做的,看銀行日記賬就可以。