您好,同學(xué),計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢
請(qǐng)問(wèn),以前年度的應(yīng)付賬款,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。一直沒(méi)有收到發(fā)票,沒(méi)有做成本費(fèi)用?,F(xiàn)在確定發(fā)票收不回來(lái)。怎么處理
小規(guī)模以前代賬公司做賬,去年有一筆支出, 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 沒(méi)有歸集到成本,資產(chǎn)負(fù)債表上就應(yīng)付賬款一直就是這個(gè)負(fù)數(shù),現(xiàn)在可以怎么賬務(wù)處理平賬
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下錢(qián)已經(jīng)付出去了,賬務(wù)處理是借應(yīng)付賬款、貸銀行存款,但是后期一直沒(méi)有收到成本票,這個(gè)應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么處理平賬
請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月的賬做錯(cuò)了,有一筆運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票入賬了,實(shí)際沒(méi)有付款,但是上個(gè)月做的時(shí)候,已經(jīng)按照付款來(lái)處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費(fèi)用,貸:銀行存款了)
23年有一筆支出修理費(fèi)成本10萬(wàn)當(dāng)時(shí)記賬 借 其他應(yīng)收款——××人名 貸 銀行存款 老板說(shuō)這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實(shí)當(dāng)時(shí)應(yīng)該記 借 應(yīng)付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課