同學(xué); 向?qū)Ψ介_收據(jù)。自己將記賬聯(lián)的收據(jù)作為附件。 借:庫存現(xiàn)金10000 貸:原材料10000 直接沖減原來的原材料。(這種情況,原來做賬,原材料的金額多記了)。
請(qǐng)問老師,我司有一筆計(jì)提購布業(yè)務(wù),收到發(fā)票后會(huì)計(jì)把布款和稅金搞錯(cuò),沖錯(cuò)了,現(xiàn)在款付完了,然后只剩下稅金,原材料又已經(jīng)平賬了?,F(xiàn)在我該怎么做賬
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票,有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請(qǐng)問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問老師,已收到客戶開來10000的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們已付了款并做了賬,現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的,多的金額做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在中止了這個(gè)業(yè)務(wù),我們要客戶退回多付的預(yù)付款,這個(gè)賬務(wù)怎么處理做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),四月份購進(jìn)了一批材料,會(huì)計(jì)分錄為借原材料貸現(xiàn)金,購進(jìn)原材料的同時(shí),有一批原材料不合格,然后退回給供應(yīng)商,付錢的時(shí)候直接把不合格的原材料的價(jià)款再購進(jìn)原材料里面,已經(jīng)減去了請(qǐng)問分錄怎樣做?
老師,我想問一下,供應(yīng)商把原材料價(jià)格多算了10000元,雙方已下賬,現(xiàn)在已現(xiàn)金的方式收回了這筆錢,請(qǐng)問,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,沖減應(yīng)付賬款和原材料,收到的現(xiàn)金怎么做賬
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
收到的現(xiàn)金怎么賬務(wù)處理
當(dāng)時(shí)記入了應(yīng)付賬款,那應(yīng)付賬款怎么沖減
同學(xué); 你入賬處理: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 應(yīng)付賬款在中間是抵消了的。應(yīng)付賬款就不用調(diào)整了,已經(jīng)抵消了。 老師第一次回復(fù)已經(jīng)把賬務(wù)處理給同學(xué)寫了。