您好,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)在制造成本法下,產(chǎn)品的成本包括直接費(fèi)用和間接費(fèi)用,在生產(chǎn)過程中,設(shè)置“生產(chǎn)成本”賬戶來核算企業(yè)進(jìn)行工業(yè)性生產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)成本,包括生產(chǎn)各種產(chǎn)品、自制材料、自制工具、自制設(shè)備等企業(yè)發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入“生產(chǎn)成本”的借方,企業(yè)平時(shí)發(fā)生的間接費(fèi)用先計(jì)入“制造費(fèi)用”的借方,期末時(shí),按照一定的分配標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 因此,期末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時(shí),借記“生產(chǎn)成本”的相關(guān)明細(xì)科目,貸記“制造費(fèi)用”。“制造費(fèi)用”賬戶期末結(jié)轉(zhuǎn)后無余額。 借:生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 貸:制造費(fèi)用 完工產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn) 生產(chǎn)過程的最后一個(gè)環(huán)節(jié)是產(chǎn)品生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫。對(duì)完工入庫的產(chǎn)成品,企業(yè)設(shè)置“庫存商品”賬戶,該賬戶用來核算各種商品的實(shí)際成本,包括庫存產(chǎn)成品、外購商品、存放在門市部準(zhǔn)備出售的商品、發(fā)出展覽的商品以及寄存在外的商品等。因此,當(dāng)產(chǎn)品完工入庫時(shí),應(yīng)將其生產(chǎn)成本從“生產(chǎn)成本”賬戶轉(zhuǎn)入“庫存商品”賬戶,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本即借記“庫存商品”的相關(guān)明細(xì)科目,貸記“生產(chǎn)成本”的相關(guān)明細(xì)科目。期末“生產(chǎn)成本”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)后如有余額表示本期尚未完工的在產(chǎn)品的成本。 借:庫存商品——甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品 乙產(chǎn)品

請(qǐng)問過期的存貨正常毀損如何做賬和成本如何結(jié)轉(zhuǎn),謝謝
老師好,一年中有個(gè)別兩個(gè)月份的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),如果月底不做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的話,到了年末需要處理嗎?如果處理的話該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?謝謝
本月發(fā)現(xiàn)上月已抵扣專票,本來是3%,開成了1%,請(qǐng)問老師該如何處理,謝謝
老師好!請(qǐng)問服務(wù)類公司做賬如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何寫會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師 這種融資租賃購買設(shè)備的賬務(wù)應(yīng)該如何處理?數(shù)據(jù)是多少?謝謝老師!
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接,那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


軟件應(yīng)該如何操作呀
您好,你是單純?cè)履┙Y(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢?
月末結(jié)轉(zhuǎn),一般這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的比例是多少呀
您好,這個(gè)沒有什么比例的呢