您好,那你這個(gè)票,需要重新修改的了呀,也就是沖銷了
老師,前幾個(gè)月暫估入庫了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來時(shí),紅沖了原來的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
收到1份2021年2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)把該專票已于21年4月進(jìn)行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項(xiàng)目成本需要仍要補(bǔ)入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!
老師好,我們公司有付現(xiàn)金,沒有發(fā)票的,已進(jìn)了成本。請問稅務(wù)會如何處理?謝謝!
本月發(fā)現(xiàn)上月已抵扣專票,本來是3%,開成了1%,請問老師該如何處理,謝謝
請問有一張專票現(xiàn)在不能抵扣,但是上月已經(jīng)抵扣了,也入了成本現(xiàn)在該怎么處理
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開辦費(fèi),還是按正常的長期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫存商品,原材料,來記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請開票額度提升到每月2000萬,會有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對我們有什么影響啦?
賬務(wù)還如何處理呢
讓對方重開嗎
嗯對,讓對方?jīng)_開,然后賬務(wù)處理做反向
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心