您好,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候賬上沒做賬對嗎?
請教老師,去年4月份有筆賬錯(cuò)了,發(fā)票遺失了還是怎么的,并沒有入賬,但進(jìn)項(xiàng)稅卻抵扣了,今年經(jīng)過溝通,收到對方給到的記賬聯(lián)復(fù)印件,需要重新確認(rèn)項(xiàng)目成本、稅金,該賬務(wù)如何處理,謝謝
收到1份2021年2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)把該專票已于21年4月進(jìn)行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項(xiàng)目成本需要仍要補(bǔ)入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!
要求請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
要求請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師您好,我剛和前任會計(jì)交接完,有4個(gè)問題,請問:1、比如說去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜]法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因?yàn)殚_票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
私立醫(yī)院,醫(yī)保部分怎么做賬,從開始到結(jié)尾
老師,我們是買母嬰食品的,開發(fā)票的時(shí)候可以不開具體品項(xiàng),就開食品行嗎
解釋下二,三選項(xiàng)吧,若轉(zhuǎn)委托,2個(gè)受托人對委托人共同承擔(dān)責(zé)任,第二個(gè)怎么不對,基于合同相對性也對呀
比如公司預(yù)付款給客戶,沒有收到發(fā)票,是放其他應(yīng)收款嗎
金蝶云KIS如何建賬, 期初數(shù)取3月期末數(shù)?
老師您好,幫忙給看看,依據(jù)這份協(xié)議我公司能開哪個(gè)貨物服務(wù)名稱的發(fā)票?謝謝了
老師,我想問一下,兩個(gè)公司在這個(gè)位置,一個(gè)公司租用另外一個(gè)公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費(fèi)發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開成專票了,我不進(jìn)行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項(xiàng)開出去了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還沒有回來,怎么辦
浮動(dòng)利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動(dòng)利率多少
是的,所以才請教老師的,一是稅的問題怎么處理,二是成本的問題是不是需要通過以前年度損益調(diào)整處理?謝謝
您這個(gè)發(fā)票具體是什么內(nèi)容的發(fā)票? 進(jìn)項(xiàng)稅額做賬的時(shí)候直接做到稅額里面就行
是涂料勞務(wù)專票,但是以前已抵扣啊,直接做進(jìn)稅額不是不正常嗎?
因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了,你如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額的話,你賬上的稅額就不對。
勞務(wù)費(fèi)的話,需要通過以前年度損益調(diào)整來做賬。
問題是前任會計(jì)不止丟失1、2張進(jìn)項(xiàng)票,且移交賬簿科目余額時(shí)并沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)字有差異,現(xiàn)在收到發(fā)票才核實(shí)出來
您的意思是賬上應(yīng)交稅費(fèi)余額和你申報(bào)表余額一致對嗎?
是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面還有好些差異,只是目前沒有再收到其他發(fā)票,但是她 移交的資料確實(shí)做到了賬表一致
賬上既然一致,肯度說明賬上肯定體現(xiàn)了這筆稅費(fèi) 要不然不可能對上,所以你得查詢一下明細(xì)賬 看看是不是已經(jīng)入賬了
真沒入賬,因?yàn)榇汗?jié)前對應(yīng)這個(gè)供應(yīng)商提出來要付款,才查出來發(fā)票仍在供應(yīng)商身上,
沒入賬 賬上咋可能對上呢? 你只能一筆一筆查? 肯定賬上體現(xiàn)過
我說了很多遍了,能查出來,我就不煩了,沖掉大不了重來,但是我查了,目前查不出來,知道吧,我想過了,以前還有預(yù)繳申報(bào)的表上數(shù)據(jù)有可能就是為了跟賬面一致調(diào)整了申報(bào)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不糾結(jié),問題就是這個(gè)問題,我想請教老師,我該怎么做分錄?
第一既然賬上的應(yīng)交稅費(fèi)和你申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一致,那么收到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票的時(shí)候做賬就別再體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了,直接接以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
那您的意思是應(yīng)付賬款是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎?
是的,現(xiàn)在也只能這么做了 反正就是不能體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您