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Q

收到1份2021年2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)前任會計(jì)把該專票已于21年4月進(jìn)行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項(xiàng)目成本需要仍要補(bǔ)入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!

2023-02-03 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-03 08:30

您好,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候賬上沒做賬對嗎?

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:31

是的,所以才請教老師的,一是稅的問題怎么處理,二是成本的問題是不是需要通過以前年度損益調(diào)整處理?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:32

您這個(gè)發(fā)票具體是什么內(nèi)容的發(fā)票? 進(jìn)項(xiàng)稅額做賬的時(shí)候直接做到稅額里面就行

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:33

是涂料勞務(wù)專票,但是以前已抵扣啊,直接做進(jìn)稅額不是不正常嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:33

因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了,你如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額的話,你賬上的稅額就不對。

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:33

勞務(wù)費(fèi)的話,需要通過以前年度損益調(diào)整來做賬。

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:35

問題是前任會計(jì)不止丟失1、2張進(jìn)項(xiàng)票,且移交賬簿科目余額時(shí)并沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)字有差異,現(xiàn)在收到發(fā)票才核實(shí)出來

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:36

您的意思是賬上應(yīng)交稅費(fèi)余額和你申報(bào)表余額一致對嗎?

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:37

是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面還有好些差異,只是目前沒有再收到其他發(fā)票,但是她 移交的資料確實(shí)做到了賬表一致

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:38

賬上既然一致,肯度說明賬上肯定體現(xiàn)了這筆稅費(fèi) 要不然不可能對上,所以你得查詢一下明細(xì)賬 看看是不是已經(jīng)入賬了

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:40

真沒入賬,因?yàn)榇汗?jié)前對應(yīng)這個(gè)供應(yīng)商提出來要付款,才查出來發(fā)票仍在供應(yīng)商身上,

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:41

沒入賬 賬上咋可能對上呢? 你只能一筆一筆查? 肯定賬上體現(xiàn)過

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:44

我說了很多遍了,能查出來,我就不煩了,沖掉大不了重來,但是我查了,目前查不出來,知道吧,我想過了,以前還有預(yù)繳申報(bào)的表上數(shù)據(jù)有可能就是為了跟賬面一致調(diào)整了申報(bào)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不糾結(jié),問題就是這個(gè)問題,我想請教老師,我該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:47

第一既然賬上的應(yīng)交稅費(fèi)和你申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)一致,那么收到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票的時(shí)候做賬就別再體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了,直接接以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:49

那您的意思是應(yīng)付賬款是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:50

是的,現(xiàn)在也只能這么做了 反正就是不能體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶9851 追問 2023-02-03 08:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-03 08:52

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您

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您好,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候賬上沒做賬對嗎?
2023-02-03
?你好;? ?遺失了;? 這個(gè)發(fā)票是 什么聯(lián)次丟失了;這樣好判斷;? ??
2022-09-14
同學(xué),你好 借:預(yù)估稅額 1 貸:銀行存款 1
2025-06-07
對財(cái)務(wù)報(bào)表有影響,需調(diào)整賬目。應(yīng)補(bǔ)做如下分錄: 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí)調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。需同步修改相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。
2024-10-17
您好,1紅字沖回暫估分錄,2按發(fā)票金額入賬。對于涉及損益,用以前年度損益調(diào)整
2021-04-11
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