資產(chǎn)負(fù)債表 “長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” 負(fù)數(shù),常見原因: 取數(shù)公式錯(cuò):資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)沒區(qū)分借貸方,誤把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸方發(fā)生額算成負(fù)數(shù)。 賬務(wù)處理亂:攤銷時(shí)多攤、重復(fù)攤,或沖賬分錄錯(cuò),讓貸方超借方,余額成負(fù)。 重分類漏調(diào):長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸方余額(實(shí)質(zhì)或?yàn)樨?fù)債),沒重分類到負(fù)債科目,報(bào)表直接取負(fù)。
請(qǐng)問(wèn)老師,去年10月接賬,前會(huì)計(jì)沒有明細(xì)也沒有賬簿只給了資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)負(fù)債表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有金額,但不知道是什么,看去年匯算清繳固定資產(chǎn)一欄又沒填,現(xiàn)在該怎么辦
老師,請(qǐng)教一下,我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一個(gè)項(xiàng)目,沒有一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目,我怎么在負(fù)債表上填列長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額?
老師,我公司注冊(cè)了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)付員工工資和水電房租。我把這些都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用那里了,報(bào)企業(yè)所得稅稅時(shí),資產(chǎn)總額按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額填,收入,成本,利潤(rùn)都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)付款,利潤(rùn)表全部0,這樣是不是不行?利潤(rùn)表怎么反映攤銷支出?
老師你好,我們公司按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,我們公司主營(yíng)租入房產(chǎn)后轉(zhuǎn)租,請(qǐng)問(wèn)租入時(shí)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按月攤銷轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?租出時(shí)按月攤銷轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表沒有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目,那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表上其他非流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎?謝謝
老師,填年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)去年年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用數(shù)據(jù)填錯(cuò)到上一欄無(wú)形資產(chǎn)上了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里還不太好更正,今年年報(bào)長(zhǎng)期待攤上還有數(shù)據(jù),要不要去修改年初數(shù)啊
賬務(wù)處理:研發(fā)費(fèi)用調(diào)整1-6月份的(調(diào)減),是一筆調(diào)整還是分筆調(diào)整呢
外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單exe情況下,開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比例在多少不會(huì)出疑點(diǎn)
小規(guī)模納稅人收入未超30萬(wàn),增值稅一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次行嗎
我們公司貸款到期需要續(xù)貸,續(xù)貸方式是還款后在放款,現(xiàn)在涉及幾個(gè)環(huán)節(jié)導(dǎo)致不知道該如何做賬,第一環(huán)節(jié)我們自己沒錢需要和其他公司或個(gè)人借款還銀行貸款,這個(gè)借款是直接借到公司還是借給股東,那個(gè)比較合適,這個(gè)借款需要放款后還給人家。第二環(huán)節(jié)銀行必須以委托支付的形式放款給我們的采購(gòu)方(實(shí)際情況這個(gè)采購(gòu)方只是過(guò)橋,銀行支付過(guò)去的錢是需要他們?cè)诮o我們反回來(lái))第三個(gè)環(huán)節(jié)是,采購(gòu)過(guò)橋方他們返款有什么方式比較合適能讓把第二環(huán)節(jié)的采購(gòu)賬給平掉,然后用這個(gè)錢把第一環(huán)節(jié)的借款賬平掉。最終賬面只剩余銀行貸款
老師,你好,出口企業(yè),送樣品給客戶,沒有報(bào)關(guān)。沒有收匯。這種怎么開票?是開0稅率,還是做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷開13個(gè)點(diǎn)的稅?
計(jì)算資源稅時(shí)怎么知道選用直接扣減法還是計(jì)算扣減法
老師您好,新注冊(cè)公司,新能源有限公司,選擇哪個(gè)行業(yè)啊
公司工廠拆遷,收到了拆遷款,需要繳稅嗎,分錄怎么做,如果拿拆遷款,用于租廠房,裝修廠房,怎么做賬報(bào)稅;如果買廠房,裝修,怎么做賬報(bào)稅.,企業(yè)所得稅怎么繳納
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)調(diào)整庫(kù)存商品庫(kù)存數(shù)如何做分錄(系統(tǒng)顯示有1391支,但實(shí)際庫(kù)存有1445支,應(yīng)該如何做分錄)
農(nóng)產(chǎn)品銷售,所得稅稅負(fù)率是多少?
奇怪,怎么調(diào)整啊
多沖減費(fèi)用:在進(jìn)行長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷賬務(wù)處理時(shí),誤將攤銷金額多記了,或者重復(fù)進(jìn)行了攤銷,導(dǎo)致長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目貸方發(fā)生額過(guò)大,超過(guò)了原本的借方余額。比如,原本應(yīng)該每月攤銷 1000 元,結(jié)果錯(cuò)誤地每月攤銷了 2000 元。 沖賬處理不當(dāng):對(duì)之前已入賬的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行沖賬時(shí),分錄編制錯(cuò)誤。比如,沖減一筆錯(cuò)誤入賬的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,卻將金額記錄到了貸方,而不是紅字沖減借方。 解決辦法: 檢查攤銷記錄:逐筆核對(duì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷憑證,查看攤銷金額的計(jì)算是否正確,是否存在重復(fù)攤銷等情況??梢酝ㄟ^(guò)重新計(jì)算每個(gè)月應(yīng)攤銷的金額,并與實(shí)際入賬金額對(duì)比來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。 核查沖賬憑證:檢查與長(zhǎng)期待攤費(fèi)用相關(guān)的沖賬憑證,確認(rèn)沖賬分錄的編制是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)際業(yè)務(wù)情況。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要按照正確的方法進(jìn)行更正,通過(guò)編制紅字更正憑證或補(bǔ)充登記憑證等方式調(diào)整賬務(wù)。
分錄是什么老師
沖減多攤銷的 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸費(fèi)用科目
就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來(lái)了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 ? ?。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的
那你現(xiàn)在沖減就做相反分錄
老師,你看這個(gè)剛剛這個(gè)7720的差額,咋做啊,是沒有計(jì)提上嗎
前面的發(fā)錯(cuò)數(shù)字了
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸費(fèi)用科目
是已經(jīng)全部攤銷完了,不是還有7720沒攤銷,這個(gè)月剛好攤銷完了
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒有余額了嗎