你好,這種一般都是按13%來了。
老師咨詢一下出口退稅的問題,企業(yè)類型生產(chǎn)企業(yè),出口退稅率13%,現(xiàn)在有個(gè)問題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿(mào)易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開票,現(xiàn)在要外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
老師您好,下面的這個(gè)存貨出口稅率是0代表,我開國內(nèi)銷售發(fā)票的時(shí)候是免稅就是0稅率,但是出口退稅率是0,是不是代表我不能退稅,由于我們一直都是內(nèi)銷比例大,沒有留抵沒有退稅,這樣這個(gè)存貨對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額我們還有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?(我們是生產(chǎn)企業(yè))
老師你好,我們有個(gè)業(yè)務(wù)處理是這樣的,是出口報(bào)關(guān)的就用英文名字開出的出口0稅率發(fā)票,出口不報(bào)關(guān)就開用中文名字13%的專票。這種情況一直有5年,去年審計(jì)要求我們分開,請問幾年的應(yīng)收都要分開,要怎么區(qū)分呢?我需要一個(gè)一個(gè)憑證改嗎?
我有個(gè)問題想請教老師,貿(mào)易型出口企業(yè),出口了一批退稅率為0的貨物,那我再開具這批貨物的出口發(fā)票的時(shí)候是應(yīng)該以FOB價(jià)為含稅價(jià)開具13個(gè)點(diǎn)的普票呢還是開具0稅率的普票,然后對這筆出口貨物所對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這兩種方式哪種是對的,畢竟這兩種方式對應(yīng)的稅額是有差別的
郭老師,我們出口生產(chǎn)企業(yè),出口了產(chǎn)品,但做產(chǎn)品的模具國外也要給錢,但只有產(chǎn)品出口報(bào)關(guān),現(xiàn)在開票,這個(gè)模具要開票點(diǎn)還是可以免稅
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價(jià)值100萬元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計(jì)殘值為 10萬元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費(fèi)率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計(jì)算每年租金。 (2)計(jì)算2023年應(yīng)計(jì)租費(fèi)、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計(jì)算2024年應(yīng)計(jì)租費(fèi)。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請問如果往期個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)少申報(bào)一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào)嘛?具體流程請發(fā)我下
公司沒有為員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。相關(guān)的福利費(fèi)用能入工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
#提問:老師:個(gè)體工商戶報(bào)海關(guān)報(bào)備,是選自然人用戶嗎?