同學(xué)你好2月份出口,借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200 3月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11.5貸:應(yīng)付賬款100 正常情況下出口的時(shí)候就開形式發(fā)票了,你這個(gè)出口200萬是自開的免稅發(fā)票嗎?
老師,我們公司做出口貿(mào)易的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報(bào)11月份這筆出口貨物的增值稅應(yīng)該填寫在哪里呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
請(qǐng)會(huì)進(jìn)出口貿(mào)易老師回答,請(qǐng)問我們公司出口一批貨是以CIF價(jià)出口的,現(xiàn)在要做出口退稅,稅務(wù)局要求我們把CIF價(jià)換算成FOB價(jià)來退稅,怎么計(jì)算呢?例如:報(bào)關(guān)單上貨物1000萬人民幣,運(yùn)費(fèi)顯示是500美元,保費(fèi)顯示是300美元,怎么計(jì)算這個(gè)FOB價(jià)格呢
老師,請(qǐng)問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報(bào)關(guān)單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務(wù)要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請(qǐng)問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報(bào)關(guān)單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開具四百萬發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來是按照400萬記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
那么要是在2月份時(shí)就做了,借:應(yīng)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200。那么要是2023年4月我們才開出口發(fā)票200萬免稅的呢?那么我們到4月又該怎么做分錄呢?
同學(xué)你好,正常情況下出口按照出口日期開確認(rèn)收入,你4月開免稅發(fā)票由于已經(jīng)確認(rèn)收入了,開具的發(fā)票不需要做處理。
4月開免稅發(fā)票由于已經(jīng)確認(rèn)收入了,開具的發(fā)票不需要做處理????但是你只要開票了稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)上也就會(huì)自動(dòng)顯示了這個(gè)開票免稅額是200萬了?????難道不要調(diào)整分錄和增值稅申報(bào)表嗎
同學(xué)你好,分錄不需要調(diào)整,申報(bào)表要按照開具的免稅發(fā)票在4月份申報(bào)