月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

公司一直沒有銷項稅,進項發(fā)票做賬我可以把進項稅額一直都做在“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目嗎?
老師,當月發(fā)票未抵扣,進項稅額放到應交稅額-應交增值稅-待抵扣進項稅額,何時抵扣,何時轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎?這樣處理嗎?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉待抵扣進項,借 應交稅費-待認證進項稅額,貸 應交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
老師,進項稅額一直比銷項稅額大,進項稅額計入的科目就是應繳稅費-應交增值稅-進項稅額,沒有放到待抵扣進項稅額,這樣可以嗎?月末需要做什么處理嗎?
我公司購入一批配件,取得進項發(fā)票,計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,本月進項稅額大于銷項稅額,月末需要將應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額嗎?
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿公司稅務系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結轉成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務費怎么能稅前扣除
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設計服務6%呢,銷售部分6呢