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公司一直沒有銷項稅,進項發(fā)票做賬我可以把進項稅額一直都做在“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目嗎?

2020-08-06 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 15:02

如果您已經(jīng)認(rèn)證了,您就記入進項這個科目,如果您沒認(rèn)證,您記入待認(rèn)證進項稅額,這個科目,如果您是一般納稅人輔導(dǎo)期您用代抵扣進項稅額,這個科目

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:08

我是一般納稅人,因這幾個月都沒有銷項,所以我一直記在“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:13

您好,那不對的,您看我上面的回復(fù)

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:17

我一直沒有認(rèn)證,不可以計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目嗎?等有銷項我再認(rèn)證啊

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:20

你好,如沒有認(rèn)證,您記待認(rèn)證進項稅額,這個科目,是增值稅22號文件規(guī)定的,您可以看一下這個文件

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:23

我沒有認(rèn)證

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:23

我的意思是等有收入的時候再認(rèn)證,現(xiàn)在進項稅額先計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目?是否可以

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:27

您記這個科目不對,是錯誤的,沒有認(rèn)證,您記入應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進項稅額這個科目

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:38

我是計入“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”科目的,剛才上面的打錯了

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:38

我的意思是等有收入的時候再認(rèn)證,現(xiàn)在進項稅額先計入“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”科目?這樣的操作是可以的吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:41

您好,那您這對了,您這個科目正確,

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快賬用戶5946 追問 2020-08-06 15:42

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-06 15:45

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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如果您已經(jīng)認(rèn)證了,您就記入進項這個科目,如果您沒認(rèn)證,您記入待認(rèn)證進項稅額,這個科目,如果您是一般納稅人輔導(dǎo)期您用代抵扣進項稅額,這個科目
2020-08-06
你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面的。
2022-09-14
可以的,可以這么做的。
2023-02-08
如果你已經(jīng)抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-12
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