如果您已經(jīng)認(rèn)證了,您就記入進項這個科目,如果您沒認(rèn)證,您記入待認(rèn)證進項稅額,這個科目,如果您是一般納稅人輔導(dǎo)期您用代抵扣進項稅額,這個科目
公司一直沒有銷項稅,進項發(fā)票做賬我可以把進項稅額一直都做在“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進項稅額這個科目里面了
老師,進項稅額一直比銷項稅額大,進項稅額計入的科目就是應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,沒有放到待抵扣進項稅額,這樣可以嗎?月末需要做什么處理嗎?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
我是一般納稅人,因這幾個月都沒有銷項,所以我一直記在“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目
您好,那不對的,您看我上面的回復(fù)
我一直沒有認(rèn)證,不可以計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目嗎?等有銷項我再認(rèn)證啊
你好,如沒有認(rèn)證,您記待認(rèn)證進項稅額,這個科目,是增值稅22號文件規(guī)定的,您可以看一下這個文件
我沒有認(rèn)證
我的意思是等有收入的時候再認(rèn)證,現(xiàn)在進項稅額先計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額”科目?是否可以
您記這個科目不對,是錯誤的,沒有認(rèn)證,您記入應(yīng)交稅費,待認(rèn)證進項稅額這個科目
我是計入“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”科目的,剛才上面的打錯了
我的意思是等有收入的時候再認(rèn)證,現(xiàn)在進項稅額先計入“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”科目?這樣的操作是可以的吧?
您好,那您這對了,您這個科目正確,
謝謝老師
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價