所屬期內(nèi)應(yīng)發(fā)工資合計(jì)。
請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)怎么做,依據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫?。康谝淮紊陥?bào)這個(gè),我們公司8.18號(hào)剛成立,沒業(yè)務(wù),沒招人員,是不是零申報(bào)呢?
請(qǐng)問老師,公司沒有成立工會(huì),現(xiàn)在要交工會(huì)經(jīng)費(fèi),怎么交?計(jì)稅依據(jù)是什么?另外怎么做賬?
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)是什么?我們公司沒有工會(huì),但是繳稅的時(shí)候要交,而且比例是8‰,看不懂
公司沒有設(shè)立工會(huì),申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是0申報(bào),還是要依據(jù)什么申報(bào)
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)和稅率,不成立工會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
如果工資是30600元,那么工會(huì)經(jīng)費(fèi)是30600*0.02=612元,就等于要交612元?
對(duì)的是的,是這么做的。
我們公司要求零申報(bào),不填數(shù)據(jù)是否可以
你好,這種你們自己決定,有風(fēng)險(xiǎn)的。
個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)or公司風(fēng)險(xiǎn)?細(xì)說
你好,企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),需要補(bǔ)
該不會(huì),老板說不懂,推給辦稅人員呢
那你在微信上問他一句,然后這樣留下證明了不就。