你好代收代付的開收據(jù)就行了。 如果開票你還得報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司, 我們物業(yè)公司在收取業(yè)主供暖費(fèi)時(shí)并開了代收供暖費(fèi)收據(jù)給業(yè)主,然后由物業(yè)公司統(tǒng)一支付給供暖公司,收業(yè)主供暖費(fèi)是按照每平米30元,然后物業(yè)公司支付給供暖公司每平米26元,最后供暖公司開發(fā)票給物業(yè)公司入賬用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)屬于代收代付,代收作為物業(yè)公司的收入呢?
我們公司有三個(gè)主播,其中一個(gè)主播產(chǎn)生的收益完全不屬于公司,但是供應(yīng)商給我們打款的時(shí)候三個(gè)主播的收入一起(也就是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),不屬于公司的那個(gè)主播收入由公司代收代發(fā),賬務(wù)要怎么處理
收取物業(yè)費(fèi)有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?
收取物業(yè)費(fèi)有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?代收的如果公司開發(fā)票怎么做賬??
物業(yè)公司代原物業(yè)收取的物業(yè)費(fèi),對(duì)方要我們給他開發(fā)票,收到的錢一半是代收的,一半屬于我們公司的,代收的也要開發(fā)要票,代收的錢沖往來(lái)賬其他應(yīng)付款,然后我們銀行收到的物業(yè)費(fèi)都過(guò)了預(yù)收賬款,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
是的,對(duì)方叫我們給她開發(fā)票,代原物業(yè)公司收的,原物業(yè)過(guò)給我們老板了。代收的如果給她開發(fā)票了怎么做賬?
你好; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款;貸其他業(yè)務(wù)收入;銷項(xiàng)稅
代收這個(gè)錢要付出去的
你好; 你開票出去就得按我寫的做;如果代收代付? 本身就不開票的;只需要開收入掛往來(lái)科目其他應(yīng)付款科目