你好,有代收代付的證明嗎?
我們分包給總包開了建安發(fā)票,總包現(xiàn)在要幫我們代發(fā)我們找來的包工隊工人工資,工資是專用賬戶代發(fā),第一我們是已總包代發(fā)工資做收入是嗎?第二代發(fā)的工資也是我們公司的成本,這種情況是讓包工隊給我們開發(fā)票做成本嗎?
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
最好是不要給他開發(fā)票,你一旦給他開發(fā)票,這就屬于你單位的收入了。
是原來物業(yè)公司應(yīng)收取的物業(yè)費,原物業(yè)是開發(fā)商請人管理的,原物業(yè)公司現(xiàn)過給我們公司了,代收的錢要給開發(fā)商公司的,開發(fā)商和我們公司有往來賬,現(xiàn)在業(yè)主要我們把代收的錢也給她開發(fā)票
你好,你們有利潤嗎?沒有利潤的話,你可以不用給他開。
代收沒有利潤,但這錢是收給開發(fā)商的,開發(fā)商公司還在
同學,你要開發(fā)票,你就多收。
同學,你要開發(fā)票,你就得做收入。
不管你們單位有沒有利潤。
如果做收入,這個錢沖往來,分錄怎么寫
借銀行存款,貸,助于業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
沒有體現(xiàn)沖往來賬的
你好,那你往來掛的哪個科目應(yīng)收嗎?
其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、 借主營業(yè)務(wù)成本,貸,銀行存款。
不對吧,收的錢一部分是代收的,一部分是我們公司的,你上面分錄沒有體現(xiàn)銀行存款增加,現(xiàn)在錢已經(jīng)收到了,麻煩寫下完整分錄,謝謝!
借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。不是這么做的嗎?
銀行存款一部分是其他應(yīng)付款,你的第一筆分錄不平
借銀行放款,貸其他應(yīng)付款,這里是收到多少寫多少。
一定是平的。這里一定是平的。
收到的錢有一部分是代收的,一部分是本公司的,全放其他應(yīng)付款,不對呀
是全部開了發(fā)票嗎同學?
你是開了發(fā)票多少?收到了多少?
是的,但收到的錢一半是屬于我們的
哦,你收到了100借銀行放款,貸其他應(yīng)收款100,開了100的發(fā)票,借其他應(yīng)付款100貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。這個理解了吧。
你支付給他一半借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款50不就行了。