借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

一般納稅人增值稅認(rèn)證、抵扣的會(huì)計(jì)分錄
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,從計(jì)提到繳納增值稅,麻煩老師寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)
小規(guī)模納稅人增值稅減免如何做會(huì)計(jì)分錄?麻煩詳細(xì)一點(diǎn),謝謝。
增值稅 計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn) 繳納的會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師寫(xiě)一下會(huì)計(jì)明細(xì)科目
一般納稅人計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的會(huì)計(jì)分錄 還有支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄, 麻煩老師詳細(xì)列出來(lái)
公司找了幾個(gè)兼職,是通過(guò)一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)錢(qián)怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來(lái)的人不固定,也沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫(kù)存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問(wèn):付評(píng)估專(zhuān)家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專(zhuān)家來(lái)評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購(gòu)產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專(zhuān)票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開(kāi)票收入,填過(guò)附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬(wàn)元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷(xiāo)嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?


借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,這個(gè)是支付的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
這個(gè)可以寫(xiě)明一下嗎?區(qū)分一下。不然一大片,我不知道哪個(gè)會(huì)計(jì)代表什么
你好,第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)。 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
再分別打一下,不然一整片,看不到哪里第一哪里第二
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 個(gè)借一個(gè)貸,這個(gè)就是一個(gè)分錄,能看懂吧?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)是第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 就是結(jié)轉(zhuǎn)的肖像,這個(gè)能看懂嗎?我看不懂的話(huà),哪里看不懂?讓你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)有余額。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的也就是你上面說(shuō)的計(jì)提。你上面說(shuō)的不對(duì),它不叫計(jì)提,它是叫結(jié)轉(zhuǎn)。
計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
是這樣???
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 這個(gè)分錄是表達(dá)什么意思?支付嗎?
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的,你寫(xiě)的那個(gè)計(jì)提增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)明白嗎?結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)的不是計(jì)提增值稅的。
那你現(xiàn)在按我剛才的明細(xì)區(qū)別再分別寫(xiě)出來(lái),寫(xiě)得清晰一些,你寫(xiě)得二級(jí)科目都跟一級(jí)科目連在一起了
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
支付增值稅也發(fā)一下,清晰點(diǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸,銀行存款。
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,什么區(qū)別?
金額不一樣: 第一個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)的金額。 第二個(gè)是需要繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。
那應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是不是最后應(yīng)該是平的?期末有應(yīng)交增值稅的數(shù),但下個(gè)月繳納了,應(yīng)該是平的,對(duì)嗎?
交納了稅款之后沒(méi)有余額,都是平的
那如果有余額怎么辦,可以調(diào)整科目余額嗎?
查原因呀,去核對(duì)你的賬上的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表里面的
之前期末留抵稅費(fèi)有1000元。之前的會(huì)計(jì)把留抵稅費(fèi)做了一筆分錄:結(jié)轉(zhuǎn)本期多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 正確來(lái)說(shuō),這筆期末留抵稅費(fèi)不是應(yīng)該不用做這筆分錄的嗎?那之前已經(jīng)做了這筆分錄?,F(xiàn)在應(yīng)該可以怎么調(diào)整好?
現(xiàn)在可以沖銷(xiāo)之前做了這筆的分錄嗎?
可以的,可以這么做的。